KM Classic GmbHLiquidated

32257 Bünde, DEU

Master Data

Registry
Register court Bad Oeynhausen HRB 11122
Registered
11/25/2008
Industry
Wholesale of motor vehicle parts and accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesRetail sale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Herstellung von und Handel mit Ersatzteilen für Fahrzeuge aller Art sowie der Zubehörhandel und das Servicegeschäft

History

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Management

NameRole
Jörg Meyer
since 4/10/2017
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Jörg Meyer
92.31%
J*** M****
7.69%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Jörg Meyer
Bünde
€300,000
92.31%
J*** M****
€25,000
7.69%

Financial Report

KM Classic GmbH

Bünde

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Teuro

A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

7.674,00

12

B. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2.602,00

4

II. Sachanlagen

124.262,00

141

C. Umlaufvermögen

I. Vorräte

117.878,38

16

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

193.199,10

121

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

128.136,50

314

D. Rechnungsabgrenzungsposten

258,33

1

E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

527.421,01

251

Summe Aktiva

1.101.431,32

860



PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Teuro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25

II. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen

300.000,00

300

III. Verlustvortrag

-575.974,74

-9

IV. Jahresfehlbetrag

-276.446,27

-567

V. Nicht gedeckter Fehlbetrag

527.421,01

251

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

4.500,00

4

C. Verbindlichkeiten

1.006.931,32

856

Summe Passiva

1.011.431,32

860

ANHANG zum 31.Dezember 2010

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft. Für die Rechnungslegung sind deshalb die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) anzuwenden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Sie hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 264, 274a und 288 HGB teilweise Gebrauchge­macht.

Sie hat bei der Offenlegung des Jahresabschlusses von den Erleichterungen für kleine Gesellschaften gemäß den §§ 264 Abs. 1 S. 4, 266 Abs. 1 S. 3, 274a, 288 Abs. 1 und 326 HGB Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und unter Berücksichtigung der Neuregelungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) aufgestellt.

Nennenswerte Änderungen durch die Neuregelungen des BilMoG haben sich jedoch nicht ergeben.

Es wird ein nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil in Höhe von EUR 527.421,01 ausgewiesen. Die sich dadurch ergebende rechnerische Überschul­dung ist durch eine Garantieerklärung des Herrn Kurt Meyer, Bünde, vom 16. Dezember 2010 beseitigt.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs wer­den über einen Zeitraum von vier Jahren abgeschrieben.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskos­ten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen werden pro rata temporis über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs-/Herstellungskosten, vermindert um planmä­ßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen werden planmäßig in linearer Weise über die gewöhnliche Nutzungsdauer verteilt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter i. S. d. § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben. Der Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2a EStG wird im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel ge­winnmindernd abgeschrieben.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu An­schaffungs-/Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert ausgewiesen.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden alle erkennbaren Einzel­risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditri­siko wird durch eine Pauschalwertberichtigung auf die Nettoforderungen ausreichend Rechnung getragen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet die Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Steuerrückstellungen werden entsprechend dem Ergebnis nicht gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden mit dem wahrscheinlichen Wert der Inanspruchnahme an­gesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

III. Angaben zur Bilanz

Auf die Erstellung eines Anlagegitters wurde gemäß § 274a Nr. 1 HGB verzichtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 272.108,21.

IV. Angaben zu den Gesellschaftsorganen

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr Herr Kurt Meyer, Bünde.

Herr Meyer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Bünde, 16. September 2011

Gez. Kurt Meyer

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16.09.2011

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