Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 743343
Registered
12/9/2021
Industry
Manufacture of metal forming machineryProcessing and finishing of plastic productsManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Die Prozessentwicklung in den Bereichen spanender und spanloser Bearbeitung von Metallen und Kunststoffen sowie der Einkauf, die Herstellung und der Vertrieb von Komponenten aus Metall und Kunststoff für den allgemeinen Fahrzeugund Maschinenbau.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Matthias Maier
since 12/9/2021
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Matthias Maierm-tec Industry GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

m-tec GmbH

Waldstetten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 11.963,00  
I. Sachanlagen 11.963,00  
B. Umlaufvermögen 1.157.922,76 25.000,00
I. Vorräte 443.072,66  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 333.154,35  
davon gegen Gesellschafter 30.699,92  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 381.695,75 25.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 62,50  
Aktiva 1.169.948,26 25.000,00

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 66.897,44 23.908,05
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 1.091,95  
III. Jahresüberschuss 42.989,39 -1.091,95
B. Rückstellungen 124.133,44  
C. Verbindlichkeiten 978.917,38 1.091,95
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 978.917,38 1.091,95
Summe Passiva 1.169.948,26 25.000,00

Anhang

m-tec GmbH, Waldstetten

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

I.  Allgemeine Angaben

Die m-tec GmbH hat ihren Sitz in Waldstetten. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Ulm unter  HRB 743343 geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches auf­ge­stellt worden.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und hat größen­abhängige Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise in Anspruch genommen.

II.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungs­posten, Aufwen­dun­gen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen sowie die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Aktiva

Anlagevermögen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden linear vorgenommen.

Die Abschreibungszeiträume basieren auf der jeweils voraussichtlichen Nutzungsdauer. Vermögens­gegenstände des Anlagevermögens, die unterjährig erworben wurden, werden zeitanteilig abge­schrieben.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu Anschaffungs- oder Herstellungs­kosten bewertet. Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Zinsverlusten und Mahn­kosten wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Das  Guthaben bei Kreditinstituten wird zum Nennwert am Bilanz­stichtag bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten wird zum Nennwert angesetzt.

Passiva

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflich­tungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III.  Erläuterungen zur Bilanz

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. mit dem zum Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter i.H.v. EUR 30.699,92 (im Vorjahr i.H.v. EUR 0,00)

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Personalrückstellungen sowie die Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses.

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 807.658,77 enthalten (Vorjahr: € 1.091,95).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind EUR 79.866,07 (im Vorjahr EUR 0,00) aus Steuern und EUR 1.850,86 (im Vorjahr EUR 0,00) im Rahmen der sozialen Sicherheit enthalten.

IV.  Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen mit einem Jahresbetrag i.H.v. ca. EUR 1.295.000.
Diese resultieren aus Gebäude- und Maschinenpacht gemäß dem Betriebspachtvertrag mit der m-tec Industry GmbH.

Belegschaft

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 18 Mitarbeiter.

Geschäftsführung

 

Waldstetten, 17. Februar 2025

gez. Matthias Maier, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.02.2025 festgestellt.

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