Master Data

Registry
Register court München HRB 243420
Previous
Maola Liegenschaften- und Beteiligungs-GmbH
Registered
1/3/1975
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisBuying and selling of own non-residential real estateManagement activities of other holding companies
Purpose
Verwaltung, Erwerb und Veräußerung von Grundbesitz aller Art. Verwaltung von und Beteiligung an anderen Unternehmen im eigenen Namen und für eigene Rechnung.

History

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Management

NameRole
Managing Director
Thomas Schertenleib
since 9/10/2018
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
UFT Unitas Finance & Trust Corp.CHE
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

UFT Unitas Finance & Trust Corp.
Switzerland
€1,500,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
8.52%

Financial Report

Maola GmbH

Starnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 3.685.103,94 3.502.766,16
I. Sachanlagen 3.377.680,06 3.502.766,16
II. Finanzanlagen 307.423,88 0,00
B. Umlaufvermögen 1.456.942,34 1.580.118,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 266.269,79 297.189,01
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.190.672,55 1.282.929,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.328,58 12.328,58
Summe Aktiva 5.154.374,86 5.095.213,63

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 141.402,97 114.776,04
I. gezeichnetes Kapital 1.500.000,00 1.500.000,00
II. Verlustvortrag 1.385.223,96 1.336.000,52
III. Jahresüberschuss 26.626,93 -49.223,44
B. Rückstellungen 285.875,60 277.100,60
C. Verbindlichkeiten 4.727.096,29 4.703.336,99
Summe Passiva 5.154.374,86 5.095.213,63

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen worden.

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren Börsenkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit
mehr als 1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit
mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 266.269,79 243.124,92 297.189,01 243.124,92

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden keine Forderungen gegen Gesellschafter ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital in Höhe von 1.500.000,00 EUR ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Abbruchverpflichtungen sowie für Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit
bis 1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit
bis 1 Jahr
Verbindlichkeiten 4.727.096,29 77.096,29 4.703.336,99 53.336,99

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Frau Marlise Schertenleib-Wunderli und Herrn Thomas Schertenleib.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Starnberg, den 23. November 2018

...........................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 23.11.2018.

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