Pro Compare GmbHLiquidated

Saaleckplatz 3, 12209 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 93963
Registered
9/1/2004
Industry
Activities of holding companiesVenture capital investment companiesManagement activities of other holding companies
Purpose
Der Leistungsbilanzvergleich von geschlossenen Fonds sowie die Durchführung aller Geschäfte, die dem Geschäftszweck dienlich sind.

History

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Management

NameRole
Peter Tamms
since 9/1/2004
Managing Director

Financial Report

Pro Compare GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

599

599

245

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

9562,25

5243,74

Forderungen - Laufzeit weniger als 1 Jahr

8005,94

5243,74

Forderungen - Laufzeit mehr als 1 Jahr

0,00

0,00

zweifelhafte Forderungen

1556,31

0,00

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

330,76

330,76

2452,49

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0

550

D.

nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

32830,90

43660,37

gezeichnetes Kapital

-36000

-36000

Verlustvortrag

79660,37

74805,50

Jahresfehlbetrag

4854,87

Jahresüberschuss

-10829,47

0,00

Summe Aktiva

43322,91

52151,60



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen

165,00

165,00

0,00

0,00

C. Verbindlichkeiten

43157,91

52151,60

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Laufzeit weniger als 1 Jahr

10.176,61

0,00

Verbindlichkeiten L+L - Laufzeit weniger als 1 Jahr

2320,95

5264,95

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

26269,55

38263,12

sonstige Verbindlichkeiten - Laufzeit weniger als 1 Jahr

4390,80

8623,53

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

43322,91

52151,60

Anhang zur Bilanz per 31.12.2011

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 ist nach den Vorschriften des HGB aufgestellt, wobei größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen wurden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach den Gesamtkostenverfahren erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips mit den Anschaffungskosten abzüglich zwingend vorzunehmender Abschreibungen auf den Börsen - oder Marktpreis am Abschlussstichtag bewertet.

Flüssige Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen Schulden, Verluste und Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Als Verbindlichkeiten gegenüber dem geschäftsführenden Gesellschafter sind 12.346,62 € ausgewiesen.

Als Verbindlichkeiten gegenüber der Mitgesellschafterin, der Brenneisen Capital AG, sind mit einer Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren 13.922,93 € ausgewiesen.

Bilanzielle Überschuldung

Die buchmäßige Überschuldung begründet keine Insolvenz, da die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern nicht fällig gestellt wurden und eine positive Fortführungsprognose vorliegt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden im Januar 2012 restlos ausgeglichen.

Geschäftsführung

Die Geschäfte wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr von Herrn Dipl. Ing. Peter Tamms als alleiniger Geschäftsführer geführt.

Berlin, 20.06.2011

Peter Tamms (Geschäftsführer)

 

Peter Tamms

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 06.11.2012

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