Gebr. Baltes GmbHLiquidated

41844 Wegberg, DEU

Master Data

Registry
Register court Moenchengladbach HRB 8317
Registered
2/2/1976
Industry
Activities of holding companiesWholesale of paint and varnishWholesale of flat glass
Purpose
Der Betrieb einer Großhandlung in Baustoffen, Kohlen und Heizoel. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen und ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich erscheinen.

History

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Management

NameRole
Herbert Dr. Baltes
since 5/5/2004
Managing Director

Financial Report

Gebr. Baltes GmbH

Wegberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 225.068,97 80.428,02
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 167.220,00 18.632,00
III. Finanzanlagen 57.847,97 61.795,02
B. Umlaufvermögen 607.849,92 613.199,35
I. Vorräte 332.479,00 362.580,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 237.068,72 239.436,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -60.675,54 -60.675,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 38.302,20 11.183,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.917,00 3.233,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 836.835,89 696.860,37

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 258.848,16 224.192,71
I. gezeichnetes Kapital 153.387,56 153.387,56
II. Gewinnvortrag 70.805,15 30.495,45
III. Jahresüberschuss 34.655,45 40.309,70
B. Rückstellungen 34.676,40 26.986,00
C. Verbindlichkeiten 543.311,33 445.681,66
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 184.857,12 231.411,01
Bilanzsumme, Summe Passiva 836.835,89 696.860,37

Anhang


vom 31.12.2011 der Gebr. Baltes GmbH, Wegberg

Anwendung des Bilanzrichtlinien - Gesetzes

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 ist nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Die Gebr. Baltes GmbH ist eine "kleine" Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Währungsumrechnung

Die Bilanz ist nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes aufgestellt.

Die Bewertung ist nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 - 256 HGB vorgenommen.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen linearen bzw. degressiven Abschreibungen angesetzt worden.

Die Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde entsprechend den steuerlich zulässigen Sätzen angesetzt.

Für Anschaffungen von beweglichen Anlagegütern wurde im Jahr der Anschaffung die zeitanteilige Jahresabschreibung angesetzt.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von nicht über € 410,-- wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter zwischen € 150 bis € 1.000 Anschaffungskosten wurden in den Jahren 2008 und 2009 in einen Sammelposten eingestellt und  werden über fünf Jahre linear abgeschrieben. Bei Gegenständen des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungskosten unter € 150,-- lagen, wurde aus Vereinfachungsgründen von einer Aktivierung abgesehen.
Vorräte

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten bewertet. Auf ungängige
Bestände sind angemessene Wertabschläge vorgenommen worden.

Das Niederstwertprinzip ist eingehalten.

Forderungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind im notwendigen Umfang einzelwertberichtigt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem Betrag ausgewiesen, der unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Rückzahlungsbetrag.

Bilanzerläuterungen

Die Positionen des Anlagevermögens sind mit ihren Nettobuchwerten ausgewiesen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

Stand am
davon mit einer
31.12.2011
Restlaufzeit von
 
mehr als einem
 
Jahr
-------------------
-------------------


Forderungen und sonstige
 
 
 Vermögensgegenstände
237.068,72
60.564,59
 
 
-------------------
-------------------


Die Forderungen betreffen in Höhe von 51.839,25 € Forderungen gegen Gesellschafter.

Die Rückstellungen enthalten in Höhe von € 21.232,- Rückstellungen für latente Steuern; sie wurden in Höhe von 30 % der Summe aus Anschaffungskostenminderungen und Sonderabschreibungen im Sinne von § 7g EStG gebildet.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

 
 
Stand am
Davon mit einer Restlaufzeit von
 
 
31.12.2011
bis zu 1 Jahr
mehr als 5 Jahren
 
 
------------------
-------------------
-------------------
 
 
 



 
Verbindlichkeiten
543.311,33
185.857,12
-,--
 
 
 
------------------
-------------------
-------------------
 


Sonstige Angaben

Geschäftsführer ist:  Herbert Baltes, Wegberg
   

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 51.839,25 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 36.500,45 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.07.2012 festgestellt.

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