VIARDI Interactive GmbHLiquidated

10623 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 117765
Registered
2/4/2009
Industry
Publishing of video gamesEngineering activities for technical building equipmentManufacture of power-driven hand tools
Purpose
Die Erbringung von Ingenieurdienstleistungen aller Art im Bereich Maschinenbau und Apparatetechnik; die Entwicklung, Vorbereitung und Fertigung von multimedialen Verkaufsautomaten, Info-Terminals, digitalen Stelen, wie auch der dazugehörenden Software; der Handel, wie beispielsweise Verkauf, Vermietung oder Leasing, mit derartigen Halbund Fertigprodukten und damit zusammenhängendem Zubehör; der Betrieb von derartigen Halbund Fertigprodukten und der Warenverkauf; die Nutzung, Haltung und Vergabe von Lizenzen zu den zuvor genannten Produkten; die Erbringung von Marketing- und Informationsdienstleistungen, insbesondere Werbeflächen, Werbezeiten, Informationsportale, Mobile-Marketing; die Beteiligung an gleichen oder ähnlichen Unternehmen.

History

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Beneficial Owners

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Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

1 of 4 shown

Kliment Vidolov
€18,750
75.00%

Financial Report

VIARDI Interactive GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 14.921,00 13.068,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13.240,00 1.500,00
II. Sachanlagen 1.681,00 11.568,00
B. Umlaufvermögen 21.319,95 1.948,26
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.627,76 939,75
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.692,19 1.008,51
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 75.869,86 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 112.110,81 15.016,26

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 204,92
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 24.795,08 0,00
III. Jahresfehlbetrag 76.074,78 24.795,08
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 75.869,86 0,00
B. Rückstellungen 1.140,00 440,00
C. Verbindlichkeiten 110.970,81 14.276,28
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 12.757,54 14.276,28
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 95,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 112.110,81 15.016,26

Anhang


zum 31. Dezember 2010

Allgemein

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie unter Berücksichtigung der speziellen Vorschriften für Kapitalgesellschaften erstellt.

Es wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum 01. Januar 2010 anzuwenden.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben, die Wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden könne, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

AKTIVSEITE

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, soweit es sich um abnutzbare Vermögensgegenstände handelt, bewertet. Die planmäßige Abschreibung wurde linear vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zur einen höheren Jahresabschreibung führt.
Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB).

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden gem. § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Aus Vereinfachungsgründen wurde im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt. Für geringwertige Wirtschaftsgüter aus dem Jahr 2009 gem. § 6 Abs. 2a EStG wurde ein Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten wurde mit einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel zu entnehmen. Dort ist auch die Abschreibung des laufenden Geschäftsjahres in einer der Gliederung des Anla­gevermögens entsprechenden Aufgliederung angegeben (§ 268 Abs. 2 HGB).

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten
-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
-  Ausleihungen zum Nennwert
-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
   Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

PASSIVSEITE

Rückstellungen für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten, unterlassene Instandhaltung und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften sind gebildet worden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB).

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB).

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufschlüsselung der einzelnen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnungspositionen befindet sich als Kontennachweis im Anschluss an die Gewinn- und Verlustrechnung.   

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.08.2012 festgestellt.

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