Master Data

Registry
Register court Frankfurt/Oder HRB 14402
Registered
2/1/2013
Industry
Development and programming of application softwareOther information technology and computer service activitiesComputer consultancy activities
Purpose
die Entwicklung von Software, der Betrieb von Online- und Offlineplattformen zur Optimierung von Geschäftsabläufen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Andree Bauer
since 2/1/2013
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (3)

NameOwnership
MLM Unternehmensberatung GmbH
48.00%
Entwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Westküste UG (haftungsbeschränkt)
26.00%
Heureka! Gesellschaft für Projektentwicklung und Beteiligung UG (haftungsbeschränkt)
26.00%

Shareholders
Beta

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Name
Location
Amount
Share
MLM Unternehmensberatung GmbH
Germany
€12,000
48.00%
Entwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Westküste UG (haftungsbeschränkt)
Germany
€6,500
26.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

XITOR GmbH

Wandlitz

(vormals: Hennigsdorf)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 20.365,19
I. Finanzanlagen 0,00 20.365,19
B. Umlaufvermögen 21.598,18 435,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.751,00 416,72
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.847,18 19,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva 21.598,18 20.801,05

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 19.247,38 20.051,05
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 5.752,62 4.948,95
B. Rückstellungen 750,00 750,00
C. Verbindlichkeiten 1.600,80 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 21.598,18 20.801,05

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

XITOR GmbH, Wandlitz

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Die allgemeinen Vorschriften der §§ 238 bis 263 HGB für alle Kaufleute sowie die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 ff. HGB wurden beachtet.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie die steuerlichen Vorschriften zu beachten.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den §§ 266 und 275 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Vorjahreszahlen wurden in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum Vergleich in € angegeben.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 266, 274 a, 276, 288, HGB und dem Unterlassen von Angaben gem. § 286 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr beibehalten.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit angewandt.

Aktiva

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Das ausgewiesene Bankguthaben wird zum Nominalbetrag angesetzt.

Passiva

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital laut Gesellschaftsvertrag sowie der Handelsregistereintragung.

Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle ungewissen Verbindlichkeiten und sonstigen erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

III. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Aktiva

Die Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens ist auf Blatt 5 dieses Anhangs (Anlagenspiegel) dargestellt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten hauptsächlich Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus Umsatzsteuer und Darlehen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ausgewiesen Es handelt sich um Darlehen.

Die Höhe der liquiden Mittel wurde bestimmt durch Guthaben bei den Geschäftsbanken.

Passiva

Das Eigenkapital der Gesellschaft setzt sich zusammen aus dem "gezeichneten Kapital", und dem "Bilanzverlust".

Das "gezeichnete Kapital" beinhaltet das durch die Gesellschafter eingebrachte Kapital in Form von Bargründung. Es beträgt (unverändert) 25,00 T€.

Der "Bilanzverlust" setzt aus dem Jahresfehlbetrag (0,80 T€) und dem Verlustvortrag (4,95 T€) zusammen.

Die Rückstellungen enthalten Beträge für Abschluss und Prüfungskosten.

Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechseln und Scheckbürgschaften, Gewährleistungsverträgen, Bestellung von Grundschulden, Pfandrechten sowie sonstigen Sicherheiten.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verminderten sich um 0,88 T€ Dies resultiert im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für Abschluss- und Prüfungskosten.

IV. Sonstige Angaben

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr an:

Christian Emmerich, Kaufmann, (bis 10.12.2012)

Dirk Schütze, Kaufmann, (bis 10.12.2012)

Andree Bauer, Kaufmann (ab 10.12.2012)

Den Organmitgliedern der Gesellschaft wurden weder Kredite gewährt, noch Vorschüsse gezahlt.

Bürgschaften zugunsten der Organmitglieder wurden nicht eingegangen.

Das Geschäftsjahr 2012 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 803,67 € ab, zzgl. Verlustvortrag des Jahres 2011 ergibt sich somit ein Bilanzverlust von 5.752,62 €.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Wandlitz, den 28. Februar 2013

Geschäftsführer

Andree Bauer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.02.2013 festgestellt.

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