Master Data

Registry
Register court Paderborn HRB 8840
Registered
6/3/2008
Industry
Wholesale of paint and varnishWholesale of flat glassRenting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment
Purpose
Der Handel und die Vermietung von Gerüsten aller Art, insbesondere im Bereich Hochbau.

History

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Management

NameRole
Güstan Gülderen
since 6/3/2008
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Bahnhofstr. 21, 37688 Beverungen
€12,500
50.00%
Mariele Sanders
Huderbusweg 24, 37688 Beverungen
€12,500
50.00%

Financial Report

FSG GmbH

Beverungen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 128.479,27 127.940,27
I. Sachanlagen 128.479,27 127.940,27
B. Umlaufvermögen 1.082.966,82 603.515,06
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.080.934,11 601.023,95
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.032,71 2.491,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.211.446,09 731.455,33

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 377.051,00 345.701,73
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 320.701,73 236.707,21
III. Jahresüberschuss 31.349,27 83.994,52
B. Rückstellungen 26.710,25 64.293,41
C. Verbindlichkeiten 807.684,84 321.460,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.211.446,09 731.455,33

Anhang

1.1         Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der FSG GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Einzelposten des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.
 

1.2         Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses


Größenklassen

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 

1.3         Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
  
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

· Beteiligungen zu Anschaffungskosten,

· Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten,

· Ausleihungen zum Nennwert,

· unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert und

· sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten.
 
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten das Geschäftsjahr betreffende, noch nicht veranlagte Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
 

1.4         Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
 
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 32.480,59 (Vorjahr: EUR 56.505,12).
 
Gewinnvortrag

Die Ergebnisverwendung ist gemäß Gesellschaftsvertrag von einem Beschluss der Gesellschafter abhängig. Da dieser Beschluss noch nicht vorliegt, wurden EUR 352.051,00 als Gewinnvortrag im Eigenkapital ausgewiesen.
 
Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 31.349,27.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinn-/Verlustvortrags ergibt sich ein Betrag von EUR 352.051,00, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden EUR 352.051,00 vorgetragen.
 

1.5         Sonstige Pflichtangaben


Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Name des ersten Geschäftsführers: Frau Güstan Gülderen

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:


Kreditentwicklung

Betrag

Stand bisherige Kredite

EUR 46.035,14

Rückzahlung im Berichtsjahr

EUR 00.000,00

Neuvergaben im Berichtsjahr

EUR 18.575,42

= neuer Kreditbestand

EUR 64.180,56

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 2.8.2017.

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