Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 772661
Registered
2/10/2020
Industry
Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentManufacture of orthopaedic appliancesManufacture of testing machines
Purpose
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von medizintechnischen Implantanten und Produkten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Katharina Doster
since 11/30/2020
Procura

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
MEDIRA AGCHE
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

MEDIRA AG
Switzerland
€50,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

MEDIRA GmbH

Balingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

Bilanz

Aktiva

31.12.2024
EUR
31.12.2023
EUR
A. Anlagevermögen 4.341.544,77 4.429.773,77
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 60.438,63 82.406,63
II. Sachanlagen 4.281.106,14 4.347.367,14
B. Umlaufvermögen 2.403.052,74 1.606.118,23
I. Vorräte 586.139,97 121.044,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.611.111,56 1.295.907,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 205.801,21 189.166,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 48.692,47 61.931,61
Aktiva 6.793.289,98 6.097.823,61

Passiva

31.12.2024
EUR
31.12.2023
EUR
A. Eigenkapital 292.615,50 779.237,13
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 22.890.000,00 18.190.000,00
III. Verlustvortrag 17.460.762,87 12.995.561,24
IV. Jahresfehlbetrag 5.186.621,63 4.465.201,63
B. Rückstellungen 212.784,79 164.455,00
C. Verbindlichkeiten 6.287.889,69 5.154.131,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.287.889,69 5.154.131,48
Passiva 6.793.289,98 6.097.823,61

Anhang


MEDIRA GmbH, Balingen
Anhang für das Geschäftsjahr 2024

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Sitz der Gesellschaft ist in Balingen. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 772661 eingetragen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Bilanz wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften des § 275 HGB aufgestellt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für den Anhang für kleine Kapitalgesellschaften wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wird unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorgenommen.

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte lineare Abschreibungen über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren, bewertet.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, abzüglich planmäßiger, nutzungsbedingter Abschreibungen. Dabei kommt grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt zwischen 3 und 33 Jahren. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis Euro 800,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr als Abgang behandelt.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten unter Einbeziehung von Anschaffungsnebenkosten und unter Berücksichtigung von Anschaffungspreisminderungen bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert angesetzt.
Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigung berücksichtigt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.

Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausrei chende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Schätzungen und Beurteilungen:

Im Jahresabschluss werden teilweise Schätzungen und Beurteilungen vorgenommen, welche die bilanzierten Vermögensgegenstände und Schulden, die Angaben zu Eventualverbindlichkeiten am Stichtag und die ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen für die Berichtsperiode betreffen. Alle Schätzungen und Beurteilungen werden kontinuierlich überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Wesentliche Sachverhalte, die von solchen Schätzungen und Beurteilungen betroffen sind, betreffen die Bewertung des Anlagevermögens, der Forderungen sowie die Rückstellungen. Die Schätzungs- und Beurteilungsmethoden wurden stetig gegenüber dem Vorjahr angewandt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und aktiver Rechnungsabgrenzungspo sten

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEuro 48 (Vorjahr: TEuro 0) enthalten.

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von TEuro 130 (Vorjahr: TEuro 110) enthalten.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von TEuro 10 (Vorjahr: TEuro 10) und aus Steuern in Höhe von TEuro 49 (Vorjahr TEuro 46) enthalten.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEuro 5.981 (Vorjahr: TEuro 4.861) enthalten.

Von den Verbindlichkeiten haben Euro 6.288 (Vorjahr: TEuro 5.154) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und Euro 0,00 (Vorjahr: TEuro 0,0) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten teilen sich in folgende Restlaufzeiten auf:


Stand 31.12.2024
Restlaufzeit bis 1 Jahr
Restlaufzeit über 1 Jahr
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
242
242
0
0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
5.981
5.981
0
0
sonstige Verbindlichkeiten
65
65
0
0
 
6.288,00
6.288,00
0
0



Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In den sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sind Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von TEuro 50 (Vorjahr: TEuro 45) enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in Höhe von TEuro 2 (Vorjahr: TEuro 3) enthalten.

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Aufwendungen an verbundene Unternehmen in Höhe von TEuro 130 (Vorjahr: TEuro 112) enthalten.

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Aufwendungen an Gesellschafter in Höhe von TEuro 130 (Vorjahr: TEuro 112) enthalten.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasing- und Pachtverträgen in Höhe von TEuro 125.

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 43 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:
- Thomas Bogenschütz, Diplom-Wirtschaftsingenieur
Balingen, den 04. April 2025
......................................................
(Thomas Bogenschütz)

sonstige Berichtsbestandteile


Balingen, den 04. April 2025
gez. Thomas Bogenschütz


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.06.2025 festgestellt.

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