Lemke GmbHLiquidated

63801 Kleinostheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Aschaffenburg HRB 8232
Registered
12/13/2001
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateActivities of holding companiesOperation of sports facilities
Purpose
der Betrieb eines oder mehrerer Restaurants nach dem McDonald's-System

History

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Management

NameRole
Renate Lemke
since 6/19/2002
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Renate LemkeLemke Beteiligungs GmbH
75.00%
Helmut LemkeLemke Beteiligungs GmbH
25.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

Lemke GmbH

Kleinostheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 417.092,00 432.988,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.862,00 8.930,00
II. Sachanlagen 411.230,00 424.058,00
B. Umlaufvermögen 432.912,31 432.561,13
I. Vorräte 20.693,19 21.503,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 408.799,53 338.507,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.419,59 72.550,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.415,09 18.037,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva 855.419,40 883.586,60

PASSIVA

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 279.798,75 273.981,34
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 254.798,75 248.981,34
B. Rückstellungen 30.100,84 92.993,00
C. Verbindlichkeiten 545.519,81 516.612,26
Bilanzsumme, Summe Passiva 855.419,40 883.586,60

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Lemke GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 II HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB).

Die Abschreibungen erfolgten linear.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die Sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

C. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-

und Verlustrechnung

Angabe zum Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen des Geschäftsjahres ergibt sich aus einem separaten Anlagenspiegel.

Angabe zu Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 371.944,51 (Vorjahr: Euro 256.893,56).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind abgesichert durch betragsmäßig beschränkte Bürgschaften Dritter sowie durch Raumsicherungsübereignung des Restaurantinventars.

Latente Steuern

Auf die Abgrenzung latenter Steuern wurde gemäß § 274 a Ziffer 5 HGB verzichtet.

D. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten bestanden zum 31. Dezember 2014 gemäß Angabe der Firma keine Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB.

Leitungsorgane

Während des Geschäftsjahres war alleinige Geschäftsführerin Frau Renate Lemke.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde gem. § 268 HGB unter Verwendung des Jahresergebnisses aufgrund Beschlusses der Gesellschafterversammlung aufgestellt. Der Gewinnvortrag vor Verwendung betrug Euro 248.981,34.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von Euro 254.798,75 auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

gez. Renate Lemke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.03.2015 festgestellt.

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