TwistedRooms Entertainment GmbH

Alter Wandrahm 7, 20457 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 134169
Registered
11/19/2014
Industry
All other amusement and recreation activities n.e.c.Provision of other services for non-artistic eventsProvision of reservation services for theatre, sports and entertainment events
Purpose
die Verwaltung, der Betrieb und die Vermarktung von Entertainmentkonzepten sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im In- und Ausland.

History

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Management

NameRole
Heiko Fuchs
since 7/26/2018
Procura
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

2 of 4 shown

Christoph Martin Freese
Hamburg
€14,439
55.01%

Financial Report

TwistedRooms Entertainment GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 376.834,26 1.690,02
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 36.835,00 0,00
II. Sachanlagen 339.999,26 1.690,02
B. Umlaufvermögen 282.404,49 953.164,06
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.654,01 673.921,74
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 267.750,48 279.242,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva 659.238,75 954.854,08

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 25.127,72 533.139,55
I. gezeichnetes Kapital 26.250,00 26.250,00
II. Kapitalrücklage 22.500,00 22.500,00
III. Verlustvortrag 8.461,45 156.167,92
IV. Jahresfehlbetrag 15.160,83 -640.557,47
B. Rückstellungen 189.439,42 361.322,27
C. Verbindlichkeiten 444.671,61 60.392,26
Bilanzsumme, Summe Passiva 659.238,75 954.854,08

Anhang

 
zum 31. Dezember 2018
der
TwistedRooms Entertainment GmbH
Hamburg


A. Allgemeine Angaben

Bei der TwistedRooms Entertainment GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 134169) mit Sitz in 20457 Hamburg handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Aktiva

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um die lineare Abschreibung bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vornahme der planmäßigen Abschreibungen erfolgte unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode. Für die Zugänge wurden zeitanteilig für den Monat der Anschaffung und die folgenden Monate Abschreibungen angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten werden mit dem Nennwert und dem auf die Folgejahre entfallenden Anteil angesetzt.

2. Passiva

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, sie sind ausreichend bemessen und nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung in der Höhe notwendig.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

3. Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren i. S. von § 275 HGB aufgestellt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
  

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 
mit einer Restlaufzeit von
 
unter einem Jahr
über einem Jahr
gesamt
 
Euro
Euro
Euro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
5.084,60
0,00
5.084,60
sonstige Vermögensgegenstände
9.569,41
0,00
9.569,41
 
14.654,01
0,00
14.654,01



2. Eigenkapital

Das in das Handelsregister eingetragene Stammkapital beträgt Euro 26.250,00.

3. Verbindlichkeiten

 Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:
  

 
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von
 
bis zu einem Jahr
zwischen einem und fünf Jahren
von mehr als fünf Jahren
gesamt
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
48.589,11
0,00
0,00
48.589,11
Verbindlichkeiten aus                   Lieferungen und Leistungen
79,04
0,00
0,00
79,04
sonstige Verbindlichkeiten
19.364,46
376.639,00
0,00
396.003,46
 
68.032,61
376.639,00
0,00
444.671,61



*Davon gegenüber Gesellschafter Euro  376.639,00 (Vorjahr: Euro 0,00)

 
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten,
Verbindlichkeiten aus Steuern Euro 15.800,20 (Vorjahr: Euro 44.332,15)
im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 1.630,94)


D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Gemäß § 288 HGB braucht der Anhang die Gewinn- und Verlustrechnung betreffenden Angaben nicht zu enthalten.

E. Sonstige Angaben

1. Organe der Gesellschaft

 Herr Christoph Freese, Hamburg ist zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt.

2. Gewinnverwendung

Das Geschäftsjahresergebnis 2018 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

3. Größenabhängige Erleichterungen

In Bezug auf die Pflichtangaben gem. § 285 HGB werden die größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 HGB in Anspruch genommen. Die Angaben gem. § 286 HGB werden unterlassen.

Hamburg, den 13. Februar 2020

gezeichnet Christoph Freese, Geschäftsführer
 


sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.02.2020 festgestellt.

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