Master Data

Registry
Register court Neuss HRB 16800
Registered
9/11/2012
Industry
Assembly, installation and erection of stands at markets, exhibitions and fairsOrganisation of conventions and trade showsEngineering activities for technical building equipment
Purpose
Auf- und Abbau von Messen und Promotions-Ständen sowie die Vermietung von Messemöbeln, Promotions-Fahrzeugen sowie die Beratung und Planung von Messen und Veranstaltungen.

History

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Management

NameRole
Thomas Heuing
since 9/11/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Körnerstr. 1, 41564 Kaarst
€25,000
100.00%

Financial Report

Messebau Heuing GmbH

Kaarst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 5.867,00 404,00
I. Sachanlagen 5.867,00 404,00
B. Umlaufvermögen 469.040,15 423.819,50
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 213.249,20 367.800,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 255.790,95 56.018,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva 474.907,15 424.223,50

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 416.569,70 361.442,76
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 338.617,68 210.225,71
III. Jahresüberschuss 52.952,02 126.217,05
B. Rückstellungen 26.977,12 17.643,00
C. Verbindlichkeiten 31.360,33 45.137,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 474.907,15 424.223,50

Anhang

Allgemeine Angaben

I. Gliederungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend hierzu wurden auch die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. (§§266 ff. HGB)

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes, wobei die Abschreibung linear vorgenommen wurde.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in einem Anlagenspiegel dargestellt, der als Anlage beigefügt ist. Dort ist auch die Abschreibung des laufenden Geschäftsjahres ersichtlich.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Zum Bilanzerstellungstermin waren alle Forderungen aus Lieferung und Leistungen eingegangen, so dass Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen nicht zu bilden waren.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken ist durch die Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten:

Verbindlichkeiten 31.12.2015
Euro
aus Steuern 25.214,92
Lohn und Gehalt 0,00

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Thomas Heuing.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschaftsversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Kaarst, den 28.11.2016

sonstige Berichtsbestandteile

 

Die Geschäftsführung

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 08.12.2016 festgestellt.

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