Master Data

Registry
Register court Braunschweig HRB 201943
Registered
8/13/2009
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesManufacture of power-driven hand tools
Purpose
Die Herstellung und der Vertrieb von Rating- und Benchmarking-Software und systemen zur Qualitätserfassung und optimierung sowie die Erbringung von Beratungs-, Schulungs- und Marketingdienstleistungen aller Art.

History

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Management

NameRole
Ralf Hummel
since 8/13/2009
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
55.00%
R****** E** M*** H*****
10.00%

Unresolved chains (1)

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

Bad Buchau
€16,500
55.00%
S******** S*********
€3,000
10.00%

Financial Report

ConsultiiQ GmbH

Goslar

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.2011

Aktiva

  EUR
B. Umlaufvermögen  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 26.891,67 €
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 20.000,00 €
4. sonstige Vermögensgegenstände 2.935,75 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 49.827,42 €
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 9.221,71 €
B. Umlaufvermögen 59.049,13 €
Summe Aktiva 59.049,13

Passiva

 
  EUR
A. Eigenkapital  
I. Kapital  
Gezeichnetes Kapital  
I. Kapital 30.000,00 €
IV. Gewinn- und Verlustvortrag 2.094,50 €
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.621,42 €
A. Eigenkapital 33.715,92 €
B. Rückstellungen  
3. sonstige Rückstellungen 783,00 €
B. Rückstellungen 783,00 €
C. Verbindlichkeiten  
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 0,00 €
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 10.394,56 €
8. sonstige Verbindlichkeiten 14.155,65 €
C. Verbindlichkeiten 24.550,21 €
Summe Passiva 59.049,13

Anhang

1. Angaben und Erläuterungen zur Form und

Untergliederung des Jahresabschlusses

Die Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der ConsultiiQ GmbH, Goslar nachstehend GmbH genannt, erfolgte nach den Gliederungsvorschriften der §§ 266, 275 HGB. Maßgebend waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 238 ff HGB, wobei die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§ 264 ff HGB) sowie die allgemeinen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Abschlusserstellung für Kapitalgesellschaften entsprechend angewandt wurden.

Es erfolgt eine verkürzte Darstellung nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 284 ff HGB).

2. Allgemeine Angaben zur Bewertung und Bilanzierung

1. Der Jahresabschluss der GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten. In der Bilanz sind sämtliche Aktiva und Passiva enthalten.

2. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar- um planmäßige Abschreibungen gemindert. Die Abschreibungen wurden linear - pro rata temporis - nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

3. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Im Einzelnen wird auf die Erläuterungen unter B. Umlaufvermögen verwiesen.

4. Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag (Anschaffungskosten) angesetzt.

5. Das Barvermögen ist mit dem Nennwert ausgewiesen.

6. Die Rückstellungen sind gebildet worden für betriebliche Steuern, noch nicht abgerechnete Arbeiten und für die Kosten des Jahresabschlusses.

7. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Nachstehend werden nur die Posten des Jahresabschlusses aufgeführt, die einer besonderen Erläuterung zur Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Finanzlage der GmbH bedürfen oder denen aus gesetzlichen bzw. anderen Gründen eine besondere Bedeutung zukommt. Soweit im Kontennachweis eine ausreichende Aufgliederung einzelner Posten vorgenommen wurde, wird hierauf verwiesen. Alle Beträge in Euro.

3. Bilanz

3.1.1 Aktivseite

B. Umlaufvermögen    
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 26.891,67 (1.612,80)
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (1400) lt. Saldenliste    
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 20.000,00 (28.000,00)
Anzahlung an TMA GmbH auf künftige Leistungen (01470) 20.000,00  
4. Sonstige Vermögensgegenstände 2.935,75 (4.680,72)
4.1 Erstattungsanspruch Gewerbesteuer 2011(1540) 71,00  
4.2 Erstattungsanspruch Körperschaftsteuer 2011 2.652,90  
4.3 Erstattungsanspruch Solidaritätszuschlag 2011 144,88  
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 9.221,71 (2.480,88)
Sparkasse Goslar/Harz 9.221,71  

2. Passivseite

   
A. Eigenkapital    
I. Kapital 30.000,00  
IV. Gewinnvortag 2.094,50  
V Jahresüberschuss 1.621,42 (8.069,82)
B. Rückstellungen    
II.3 Sonstige Rückstellungen (00970, 00977) 783,00 (655,00)
Rückstellung für den Jahresabschluss 2011 600,00 €  
Rückstellung für Buchführung 12.2011 183,00 €  

C. Verbindlichkeiten

6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 10.394,56 (10.394,56)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (01631)    
8. Sonstige Verbindlichkeiten 14.155,65 (365,04)
Umsatzsteuervorauszahlung 4. Kvj..2011 (01789) 8.332,42 €  
Verbindlichkeiten aus Lohn-und Kirchensteuer 12.2011 (01741) 5.823,23 €  

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