Innova Workwear GmbHLiquidated

04329 Leipzig, DEU

Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 25138
Previous
Innova-Textilveredelungs Verwaltungsgesellschaft mbHInnova Advanced Materials Verwaltungsgesellschaft mbH
Registered
8/1/2003
Industry
Manufacture of workwearActivities of agents involved in the sale of clothing accessoriesManufacture of outerwear made of woven fabrics for men and boys
Purpose
die Entwicklung und der Vertrieb von Schutz- und Berufskleidung und aller damit in engerem Zusammenhang stehenden Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Thomas Wehning
since 5/21/2015
Liquidator

Financial Report

Innova Workwear GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

20416,34


34458,02

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

125,00

2666,00

II. Sachanlagen


1412,90


9875,00

III. Finanzanlagen


18878,44


21917,02

B. Umlaufvermögen

239206,79

277374,00

I. Vorräte


12514,30


55448,94

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

226692,49


221886,78

III. Wertpapiere


0,00

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

25,45

38,28

C. Rechnungsabgrenzungsposten


1728,30

1728,30

Summe Aktiva


261376,88


313560,32



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital


6440,98


17876,30

I. Gezeichnetes Kapital


25564,59


25564,59

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

7410,31

9387,95

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-26533,92

1699,66

B. Rückstellungen

3500,00

6400,00

C. Verbindlichkeiten

251435,90

289284,02

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva


261376,88


313560,32

ANHANG

Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der Firma Innova Workwear GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB

Ansatz-, Ausweis und Bewertungsmethoden

Die Wahl der Bilanzierungsmethoden erfolgt nach dem Prinzip der Stetigkeit.

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden mit ihren Anschaffungskosten bewertet und linear abgeschrieben. Soweit der beizulegende Wert dauerhaft unter den fortgeführten Anschaffungskosten liegt, werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Zuschreibungen erfolgen, wenn die Gründe für die seinerzeit vorgenommene außerplanmäßige Abschreibung nicht mehr bestehen.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Abschreibungen werden planmäßig nach branchenüblichen Nutzungsdauern in steuerlich zulässiger Höhe vorgenommen.

Bewegliche abnutzbare Anlagengegenstände werden linear abgeschrieben. Die Abschreibung auf Zugänge an beweglichen Anlagegegenständen erfolgt zeitanteilig. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zum Wert von 150,00 EUR werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert von über 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR werden linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Sofern bei Sachanlagen außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderung notwendig sind, werden diese vorgenommen. Zuschreibungen erfolgen, wenn die Gründe für die seinerzeit vorgenommenen außerplanmäßige Abschreibung nicht mehr bestehen.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von notwendigen Wertberichtigungen und erforderlichen Wertaufholungen bilanziert.

Außerplanmäßige Abschreibungen zur Berücksichtigung des niedrigeren beizulengenden Wertes weren vorgenommen, soweit die Wertminderung nicht nur vorübergehender Natur ist. Zuschreibungen erfolgen, wenn die Gründe für die seinerzeit vorgenommene außerplanmäßige Abschreibung nicht mehr bestehen.

Die Vorräte werden grundsätzlich nach der Durchschnittsmethode bewertet. Dem Niederstwertprinzip wird - soweit erforderlich - durch Abschreibungen Rechnung getragen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert unter Abzug notwendiger Einzelwertberichtigungen ausgewiesen.

Als Rechnungsabgrenzungsposten wwurden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen tragen den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in angemessenem Umfang Rechnung. Die Bewertung erfolgt in der Höhe, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2011 sind in dem Anlagenspiegel gesondert dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von EUR 23.997,57

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben EUR 15.000,00 eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Von den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben EUR 135.620,00 eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten haben EUR 90416,80 eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Thomas Wehning, Dipl.-Ing., Neuenkirchen geführt. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

04329 Leipzig, 14. Dezember 2013

Geschäftsführer

 

48485 Neuenkirchen, den 14. Dezember 2013

gez. Thomas Wehning

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 14.12.2013

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