Giese GmbHLiquidated

90459 Nürnberg, DEU

Master Data

Registry
Register court Nürnberg HRB 25672
Registered
3/23/2001
Industry
Manufacture of plaster products for construction purposesConstruction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)Specialised construction activities in civil engineering
Purpose
Holz- und Bautenschutz, der Trockenbau und der Einbau von genormten Baufertigteilen. Zur Durchführung derartiger Arbeiten wird es sich Dritter bedienen.

History

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Management

NameRole
Ottmar Giese
since 9/27/2013
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Hannsbe Dobiner
51.00%
49.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Hannsbe Dobiner
DEM 25,500
51.00%
DEM 24,500
49.00%

Financial Report

Giese GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 6.386,01 10.808,51
I. Sachanlagen 6.386,01 10.808,51
B. Umlaufvermögen 5.345,38 6.292,80
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.553,01 5.288,76
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.792,37 1.004,04
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 22.124,32 26.483,05
Bilanzsumme, Summe Aktiva 33.855,71 43.584,36

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 12.782,29
II. Verlustvortrag 39.265,34 33.673,67
III. Jahresüberschuss 4.358,73 -5.591,67
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 22.124,32 26.483,05
B. Rückstellungen 3.000,00 3.284,60
C. Verbindlichkeiten 30.855,71 40.299,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 30.855,71 40.299,76
Bilanzsumme, Summe Passiva 33.855,71 43.584,36

Anhang zum 31. Dezember 2011



1. Rechtliche Grundlage

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2011 wurden die Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 - 256a HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften nach §§ 270 - 274 HGB erstellt.

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) andere Ansatz- und Bewertungsvorschriften gelten. Eine Anpassung der Vorjahreszahlen aufgrund des BilMoG wurde nicht vorgenommen.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Die Sachanlagen sind mit den um planmäßige Abschreibungen verminderten Anschaffungskosten bewertet. Die jeweilige Nutzungsdauer neuer Wirtschaftsgüter ist in Anlehnung an die amtlichen Abschreibungstabellen des Bundesministers der Finanzen angesetzt. Die Abschreibungen wurden unter Anwendung der linearen Methode vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nominalwerten aktiviert. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert.

Die Verbindlichkeiten sind in Höhe ihres Erfüllungsbetrages bilanziert.

Unverzinsliche Verbindlichkeiten wurden unter der Berücksichtigung der voraussichtlichen Restlaufzeit abgezinst.

3. Jahresabschlußerläuterungen

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt.

2.   Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen haben eine vereinbarte Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

3. Verbindlichkeiten


Die Verbindlichkeiten enthalten in Höhe von EUR 14.916,44 Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter.

Die Restlaufzeit zeigt folgender Verbindlichkeitenspiegel:
  

 
 
bis zu
von mehr als
 
 
einem Jahr
fünf Jahren
 
TEUR
TEUR
TEUR
Gesamtbetrag
30
30
0


4. Sonstige Angaben

1. Mitarbeiter
Die Gesellschaft hatte gem. § 285 Nr. 7 HGB im Jahresdurchschnitt neben dem Geschäftsführer keine weiteren Angestellten beschäftigt.

2. Organe
Geschäftsführer: Herr Ottmar Giese


3. Ergebnisverwendungsvorschlag
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von
EUR 4.358,73 auf neue Rechnung vorzutragen.


Nürnberg, den 08. Juli 2013


(Ottmar Giese)
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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