TW Computersysteme GmbH & Co KG

54576 Hillesheim, DEU

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Register court Wittlich HRA 12060
Registered
4/29/2002

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Balance Sheet Accounts

Financial Report

TW Computersysteme GmbH & Co KG

Hillesheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.03.2023 bis zum 29.02.2024

Bilanz

Aktiva

29.2.2024
EUR
28.2.2023
EUR
A. Anlagevermögen 42.992,00 39.053,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6,00 6,00
II. Sachanlagen 33.986,00 30.047,00
III. Finanzanlagen 9.000,00 9.000,00
B. Umlaufvermögen 781.070,82 705.873,31
I. Vorräte 29.238,28 78.755,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 123.379,00 148.052,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 628.453,54 479.065,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.524,53 6.821,96
Aktiva 835.587,35 751.748,27

Passiva

29.2.2024
EUR
28.2.2023
EUR
A. Eigenkapital 464.159,56 468.494,71
I. Kapitalanteile 464.159,56 468.494,71
1. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter 34.800,96 33.228,64
2. Kapitalanteile Kommanditisten 429.358,60 435.266,07
II. Bilanzgewinn 0,00 0,00
B. Rückstellungen 38.694,00 38.294,00
C. Verbindlichkeiten 274.558,79 186.784,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 212.200,79 186.784,56
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 62.358,00 0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 58.175,00 58.175,00
Summe Passiva 835.587,35 751.748,27

Anhang

Allgemeine Angaben

Die TW Computersysteme GmbH & Co. KG hat ihren Sitz in Hillesheim. Sie ist im Handelsregister des Amts­gerichts Wittlich unter 12060 eingetragen.

Der Jahresabschluss der TW Computersysteme GmbH & Co. KG wurde auf der Grundlage der Rech­nungsle­gungs­vor­schrif­ten des Handels­gesetzbuchs aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Das gesetzliche Gliederungsschema der §§ 266 und 275 HGB wurde angewandt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft ei­ne Personengesellschaft, auf die die Bestimmungen für eine kleine Kapital­gesellschaften Anwendung findet.

Die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen­des Bild.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in An­spruch genommen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und so­weit ab­nutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­gegenstände vorgenommen. Im Jahr des Zu­gangs er­folgte die Ab­schrei­bung pro rata tem­po­ris.

Im Geschäftsjahr wurden abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis zu Euro 800,00 sofort voll abgeschrieben. Solche mit einem Wert bis zu Euro 250,00 wurden als Betriebsausgaben behandelt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Wertpapiere wurden zum Nennwert unter Berücksichti­gung al­ler er­kennba­ren Ri­si­ken be­wer­tet.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steu­ern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmän­nischer Beurteilung zum ggf. abgezinsten Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen mit einer Restlaufzeit über einem Jahr

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Forderungen mit einer Restlaufzeit über einem Jahr be­trägt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr be­trägt Euro 274.558,79 (Vorjahr: Euro 183.938,81).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr be­trägt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren be­trägt Euro 0,00  (Vorjahr: Euro 0,00 ).

Sonstige Pflichtangaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitneh­mer betrug 10,5.

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

         Hillesheim, 13.03.2025                                              

gez. Thorsten Engelhardt

gez. Thomas Welling

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.03.2025 festgestellt.

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