Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 552026
Previous
RK Kommunikationssysteme Ravensburg GmbH
Registered
7/29/1992
Industry
Computer consultancy activitiesWholesale of audio and video equipmentRetail sale of telecommunications equipment
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Der Handel mit Produkten der Kommunikationstechnik und EDV sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Kommunikationstechnik und EDV.

History

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Management

NameRole
Daniel Klahm
since 12/29/2025
Managing Director
Jürgen Klahm
since 9/4/2006
Managing Director

Beneficial Owners

50.00% identified50.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
25.00%
25.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
rk systeme gmbhSelf-held cycle
50.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Germany
€13,000
50.00%
Bad Waldsee
€6,500
25.00%

Holdings

NameOwnership
50.00%

Financial Report

RK Kommunikationssysteme Ravensburg GmbH

Weingarten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.782,30
B. Anlagevermögen 11.333,00 11.196,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 421,00 953,00
II. Sachanlagen 10.912,00 10.243,00
C. Umlaufvermögen 237.893,70 78.132,43
I. Vorräte 43.679,72 31.012,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 77.487,37 29.634,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 116.726,61 17.485,33
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.313,48 1.579,04
Bilanzsumme, Summe Aktiva 250.540,18 103.689,77

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 98.758,09 58.282,95
I. gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.782,30 25.564,60
II. Gewinnvortrag 32.718,35 11.905,16
III. Jahresüberschuss 53.257,44 20.813,19
B. Rückstellungen 52.598,88 19.645,40
C. Verbindlichkeiten 99.183,21 25.761,42
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 99.183,21 25.761,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 250.540,18 103.689,77

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs und des Steuerrechts aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr im wesentlichen unverändert.

Erläuterungen zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vosichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersebaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge. Saldierungen von Aktiv- und Passivposten sowie von Aufwendungen mit Erträgen und Lasten mit Rechten werden nicht durchgeführt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden planmäßig abgeschrieben. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechenden steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Von den Möglichkeiten des § 6 Abs.2 EStG und des R 5.4 Abs. 3 EStR wird Gebrauch gemacht. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden vereinfachend im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Abgang berücksichtigt oder in einen Sammelposten eingestellt und linear auf 5 Jahre abgeschrieben.

Soweit der nach den vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zu niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Warenbestand wurde zu Einkaufspreisen bzw. zum niederen Teilwert bewertet.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sonstige Pflichtangaben

Haftungsverhältnisse § 251 HGB

Eventualverbindlichkeiten im Sinne des § 251 HGB lagen auskunftsgemäß am Bilanzstichtag keine vor.

Namen der Geschäftsführer:

Jürgen Klahm und Peter Rottach

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
  zum 31.12.2010
T€
kleiner 1 J.
T€
1 bis 5 J.
T€
größer 5 J.
T€
aus Lieferungen und Leistungen 76,5 76,5 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 22,7 22,7 0,0 0,0
Summe 99,2 99,2 0,0 0,0

 

Ravensburg, den 14.04.2011

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.04.2011 festgestellt.

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