KreativControl GmbHLiquidated

74564 Crailsheim, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 170563
Registered
11/5/2007
Industry
Manufacture of workwearManufacture of other knitted and crocheted apparelActivities of agents involved in the sale of clothing accessories
Purpose
Betrieb einer Agentur für textile Unternehmenskultur (Kreation, Konzeption, Herstellungsmanagement für Unternehmensbekleidung), sowie Produktion von Textilien.

History

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Management

NameRole
Petra Diederssorfer
since 7/4/2022
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
HERO Group GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

HERO Group GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

KreativControl GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 17.467,17 3.639,28
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 136,00 953,00
II. Sachanlagen 17.331,17 2.686,28
B. Umlaufvermögen 63.427,27 73.764,24
I. Vorräte 4.200,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 37.372,05 53.867,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.855,22 19.896,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva 80.894,44 77.403,52

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 47.771,32 46.870,38
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 48,36 48,36
III. Gewinnvortrag 21.822,02 15.774,57
IV. Jahresüberschuss 900,94 6.047,45
B. Rückstellungen 10.980,87 10.931,60
C. Verbindlichkeiten 22.142,25 19.601,54
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 22.142,25 19.601,54
Bilanzsumme, Summe Passiva 80.894,44 77.403,52

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) wurden teilweise in Anspruch genommen.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach §§ 326, 327 HGB in Anspruch genommen.

Der Abschluss wurde in EUR/Euro aufgestellt.

2. Bilanzierungsmethoden und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Anlagegüter wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung erfolgt zeitanteilig linear.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit sie abnutzbar sind, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die bis zum 31.12.2007 angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten von EUR 100,00 bis EUR 410,00), wurden gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Anlagenverzeichnis im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 100,00 EUR wurden mit der Anschaffung als Aufwand gebucht.

Ab dem 01.01.2008 angeschaffte Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,- EUR werden mit der Anschaffung als Aufwand gebucht. Für geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00) wurde gemäß § 6 Abs.2a EStG ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel der Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd aufgelöst.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen, die Rückstellungen für latente Steuern und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen und wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.

3. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenverzeichnis ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen nicht.

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 4.974,93 (Vorjahr eine Forderung in Höhe von EUR 15.198,07).

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Familienname Vorname ausgeübter Beruf
Jäger Christine Geschäftsführerin/ Designerin

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisverwendung erstellt.

5. Unterzeichnung des Jahresabschlusses

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.974,93 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 15.198,07 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2011 festgestellt.

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