Master Data

Registry
Register court Hannover HRB 120682
Registered
1/31/1980
Industry
Wholesale of camping goods (excl. camping furniture)Manufacture of sports goodsManufacture of non-electric domestic appliances
Purpose
die Herstellung und der Vertrieb von Zelten aller Art sowie der Handel mit und der Verleih von Wohnwagen und Campinggeräten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jürgen Hujer
since 5/16/2006
Managing Director
Volkmar Hujer
since 5/16/2006
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Hujer GmbH

Isernhagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 806,00 89.165,00
I. Sachanlagen 806,00 89.165,00
B. Umlaufvermögen 1.522.469,61 2.571.427,76
I. Vorräte 0,00 1.226.422,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.059,67 89.889,88
davon gegen Gesellschafter 9.068,54 8.499,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.495.409,94 1.255.115,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 795,00
Aktiva 1.523.275,61 2.661.387,76

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 669.708,97 675.042,32
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Gewinnvortrag 475.042,32 400.516,78
III. Jahresüberschuss 94.666,65 174.525,54
B. Rückstellungen 809.461,00 963.948,94
C. Verbindlichkeiten 44.105,64 1.022.396,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 44.105,64 984.354,16
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 38.042,34
Passiva 1.523.275,61 2.661.387,76

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Hujer GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Hannover
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Hannover
Register-Nr.: 120682

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen 780.983,00 EUR.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Pensionsrückstellungen

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 6.669,00 EUR.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:



Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
EUR
Erfüllungsbetrag der Schulden
785.682,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
0,00
nicht erfasster Zuführungsbetrag aus Verteilungswahlrecht
4.699,00
Mindestrückstellung
780.983,00



Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 EUR (Vorjahr: 20.034,29 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 38.042,34 EUR.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 3,0.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Isernhagen, den 19. November 2024

gez. Jürgen Hujer als Geschäftsführer

gez. Volkmar Hujer als Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.11.2024 festgestellt.

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