Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 21658
Registered
12/16/2011
Industry
Computer consultancy activitiesDevelopment and programming of application softwareOther information technology and computer service activities
Purpose
Entwicklung und Vertrieb von Software, im speziellen jedoch nicht beschränkt auf Asset-Management Lösungen, sowie Tools, Service, Beratung und Betriebsdienstleistungen für die Bereiche IT Delivery, Automatisierung, Infrastruktur und Workplace Management

History

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Management

NameRole
Alexander Loithaler
since 2/7/2012
Board Member

Financial Report

SYNTIVIS AG

Rosenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte

68.657,60

103.880,40

2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

2.757,82

2.517,68

II. Sachanlagen

3. Andere Anlagen und Betriebsaustattung

10.125,04

9.387,98

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

134.750,01

63.801,34

4. Sonstige Vermögensgegenstände

71.534,03

67.392,21

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

182.386,14

54.872,40

C. Rechnungsabgrenzungsposten

4.647,02

Summe Aktiva

470.210,64

306.499,03



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Kapital

Gezeichnetes Kapital

50.000,00

50.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

Gesetzliche Rücklagen

5.000,00

5.000,00

IV. Gewinnvortrag

123.055,43

63.286,54

V. Jahresüberschuss

174.975,61

65.143,96

B. Rückstellungen

18.525,15

21.000,00

C. Verbindlichkeiten

98.654,10

91.399,40

D. Rechnungsabgrenzungsposten

10.669,13

Summe Passiva

470.210,64

306.499,03

ANHANG

I. Allgemeine Angaben / Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff. HGB) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des AktG aufgestellt worden. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Währungsumrechnung

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden, soweit entgeltlich erworben, zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet. Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Herstellungskosten -ohne Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen- bewertet.

Die Aktivierung selbstgeschaffener immaterieller Vermögensgegenstände ist nach § 268 Abs. 8 HGB an eine Ausschüttungssperre gekoppelt. Erträge in Höhe der Buchwerte in Höhe von 68.657,60 EUR der Aktivierung selbstgeschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens können nur ausgeschüttet werden, wenn die nach der Ausschüttung verbleibenden frei verfügbaren Rücklagen abzüglich eines Verlustvortrags oder zuzüglich eines Gewinnvortrag mindestens den insgesamt angesetzten Beträgen abzüglich der hierfür gebildeten passiven latenten Steuern entsprechen.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten vermindert um lineare Abschreibungen und erhöhte Abschreibungen nach § 7g EStG angesetzt. Bei unterjährigen Zugängen wurde die Abschreibung pro rata vorgenommen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,00 EUR wurde von der Bewertungserleichterung nach § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter über 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR wurde ein Sammelposten gem. § 6 Abs. 2a EStG gebildet und mit einem Fünftel p. a. aufgelöst.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert vermindert um etwaige Wertberichtigungen wegen Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Auf den Nettoforderungsbestand bei Lieferungen und Leistungen wurde keine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Positionen in Fremdwährung wurden zum jeweiligen Stichtagskurs in Euro umgerechnet.

Flüssige Mittel

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Eigenkapital

Das Eigenkapital entspricht Satzung und Handelsregistereintrag.

Rückstellungen

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Für die Aufgliederung und die Bewertung des Anlagevermögens wird ein Anlagenverzeichnis geführt.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft. Dementsprechend entfallen weitere Angaben gemäß § 288 iVm. § 326 f. HGB.

V. Angaben na ch § 160 AktG

Das Grundkapital beträgt zum Stichtag 50.000 EUR und ist eingeteilt in 10.000 Stückaktien. Die Gewinnrücklage entspricht 10% des gezeichneten Kapitals.

VI. Sonstige Angaben

Vorstand war im Berichtszeitraum Herr Alexander Loithaler.

 

Rosenheim, den 07. November 2016

gez. Alexander Loithaler

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 07.11.2016

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