Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 772112
Registered
12/30/2019
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesAll other business support service activities n.e.c.
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung von Unternehmen in strategisch wirtschaftlichen Fragestellungen, insbesondere bei Personalfragen und der Optimierung von Geschäftsprozessen.

History

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Management

NameRole
Rainer Mayer
since 12/30/2019
Board Member

Financial Report

PRIMEPEOPLE AG (vormals: PrimePeople GmbH)

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 81.047,00 105.662,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 60.439,00 76.948,00
II. Sachanlagen 20.608,00 28.714,00
B. Umlaufvermögen 234.338,20 291.465,59
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 179.448,40 278.527,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 54.889,80 12.938,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 26.253,44 29.183,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 341.638,64 426.310,61

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 140.791,85 221.888,67
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 21.888,83 170.532,29
III. Jahresüberschuss 68.903,02 26.356,38
B. Rückstellungen 46.649,59 42.030,85
C. Verbindlichkeiten 154.197,20 162.391,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 341.638,64 426.310,61

Anhang


ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rech-nungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind grundsätzlich nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Abweichungen hiervon sind bei den einzelnen Positionen erläutert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungs-abgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die im Jahresabschluss enthaltenen Posten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten, wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag in EURO umgerechnet.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Aktivseite der Bilanz

ANLAGEVERMÖGEN

IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

SACHANLAGEN

Bei den Sachanlagen erfolgt die Bewertung zu Anschaffungskosten oder zu Herstellungskosten, bei Gegenständen des Sachanlage­vermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert um planmäßige Abschreibun­gen.

Die Abschreibungen erfolgen planmäßig entsprechend der voraussichtlichen Nutzungs­dauer. Im Geschäftsjahr zugegangene geringwertige Wirtschafts­güter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800,00 (§ 6 Abs. 2 EStG) werden sofort abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt grund­sätzlich zum Nenn­wert. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr i.H.v. EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00).

Die Forderungen an Gesellschafter beliefen sich zum Abschlussstichtag auf insgesamt EUR 122,12 (Vj. EUR 127.458,42).

LIQUIDE MITTEL

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Passivseite der Bilanz

RÜCKSTELLUNGEN

Bei der Bildung der sonstigen Rückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angemessen Rechnung ge­tragen. Alle bis zum Bilanzstichtag entstandenen und bis zum Tag der Bilanzaufstellung erkenn­baren Risiken sind berücksichtigt und mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, werden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr i.H.v. EUR 154.197,20 (Vj. EUR 162.391,09).

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren i.H.v. EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beliefen sich zum Bilanzstichtag auf insgesamt EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00).

ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse wurde unter Bezug auf § 288 Absatz 1 HGB unterlassen.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten in voller Höhe das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

ERGÄNZENDE PFLICHTANGABEN

Beziehungen zu Unternehmensorganen

Vorstand der Gesellschaft ist:

Rainer Mayer, Kaufmann

Der Vorstand ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Zum Abschlussstichtag beliefen sich die Forderungen an den Vorstand auf insgesamt EUR 122,12 (Vj. EUR 127.458,42). Die Forderungen wurden mit 5 % p.a. verzinst.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 122,12 EUR.

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 127.458,42 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Stuttgart, den 28.10.2020

gez. Rainer Mayer

Vorstand


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.10.2020 festgestellt.

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