Trade World One GmbHLiquidated

40589 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 38309
Registered
12/15/1999
Industry
Wholesale of machine toolsWholesale of paint and varnishTrade of steam, hot water and cooled air
Purpose
Der Handel mit Industriegütern aller Art.

Financial Overview

History

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Balance Sheet Accounts

Financial Report

Trade World One GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.08.2021 bis zum 31.07.2022

Bilanz

Aktiva

31.7.2022
EUR
31.7.2021
EUR
A. Anlagevermögen 588.208,84 781.639,00
I. Sachanlagen 368.208,84 561.639,00
II. Finanzanlagen 220.000,00 220.000,00
B. Umlaufvermögen 2.653.609,45 1.770.833,24
I. Vorräte 1.669.245,27 1.056.264,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 983.231,84 713.172,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 927,23 927,23
davon gegen Gesellschafter 0,00 8.476,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.132,34 1.395,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten 26.289,69 27.211,02
Aktiva 3.268.107,98 2.579.683,26

Passiva

31.7.2022
EUR
31.7.2021
EUR
A. Eigenkapital 1.156.867,64 1.289.256,73
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 480.557,20 839.995,86
III. Jahresüberschuss 651.310,44 424.260,87
B. Rückstellungen 708.356,06 636.293,22
C. Verbindlichkeiten 1.402.884,28 654.133,31
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.102.884,28 354.133,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 300.000,00 300.000,00
davon gegenüber Gesellschaftern 5.323,14  
Passiva 3.268.107,98 2.579.683,26

Anhang

für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022
der Trade World One GmbH
Düsseldorf

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Trade World One GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Düsseldorf

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Düsseldorf

Register-Nr.: 38309

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vermögensgegenstände i.S.d. § 6 Abs. 2 EStG wurden im Anschaffungsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Der Ansatz erfolgte zum Nominalwert. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erkennbaren Risiken wurde durch Bildung einer in der Höhe angemessenen Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel werden zum Nominalwert gem. § 253 Abs. 1 HGB angesetzt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen € 404.978,22.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten u.a. Tantieme, Resturlaubsverpflichtungen, Gewährleistungsansprüche, Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses und Aufbewahrungsverpflichtungen gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 927,23 € (Vorjahr: 927,23 €).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 1.102.884,28 (Vorjahr: € 354.133,31).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 300.000,00 (Vorjahr: € 300.000,00).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Soweit Auswahlrechte bestehen, werden diese in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgeübt.

Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende nicht bilanzierungsfähige sonstige Verpflichtungen:

Mietvertrag mit der SERGRO Fünfzehnte Grundbesitz GmbH. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30.08.2025. Die Jahresmiete für das Berichtsjahr: € 183.827,66.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 11.

Unterschrift der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Herrn Rainer Schieck, Kaufmann, Ratingen.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB - dem Selbstkontrahierungsverbots - befreit.

Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Düsseldorf, den 09. November 2022

______________________________
Rainer Schieck
(Gesellschafter-Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.11.2022 festgestellt.

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