Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 125076
Registered
4/2/2012
Industry
Other information service activitiesComputer consultancy activitiesProvision of other services for non-artistic events
Purpose
die Erbringung von online-Marketing-Dienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Richard Wahlen
since 7/28/2017
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

50.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
50.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
CloudMarketing GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

Urvis GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 03.02.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

1.693,00

II. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

223,50

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen

9.531,25

2. sonstige Vermögensgegenstände

598,91

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.080,00

Summe Aktiva

13.126,66



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

II. Jahresfehlbetrag

-13.039,17

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

1.000,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2,38

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

163,45

Summe Passiva

13.126,66

ANHANG

der

Urvis GmbH
Hamburg

1 Angaben zur Bewertung und Bilanzierung
1.1 Allgemeine Angaben

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267 Abs. 3 HGB.

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist in diesem Wirtschaftsjahr kein Posten des entsprechenden Wertes des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben, da es sich um das Rumpfwirtschaftsjahr handelt.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die den Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) vom 25. Mai 2009 erstellt.

Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen; steuerrechtliche Bestimmungen standen dem nicht entgegen.

1.2 Aktiva

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um die lineare Abschreibung bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vornahme der planmäßigen Abschreibungen erfolgte unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode.

Geringwertige Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu EUR 150,00 wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt worden.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

1.3 Passiva

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

1.4 Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren i. S. von § 275 HGB aufgestellt.


2 Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten
2.1 Einzelposten des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus Anlage 1.4.

2.2 Verbindlichkeiten/Rückstellungen

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen bis zu einem Jahr und sind nicht besichert. Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und den sonstigen Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen.

Rückstellungen wurden in diesem Jahr für Abschlusskosten n Höhe von insgesamt 1.000,00 EUR gebildet.


3 Sonstige Pflichtangaben
3.1 Organe der Gesellschaft

Als Geschäftsführer ist bestellt:

Christoph Kniehase Kleinmachnow Dipl. Betriebswirt

Auf eine Angabe der Bezüge wird unter Inanspruchnahme des § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

3.2 Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

Hamburg, den 21. Januar 2013


Christoph Kniehase
Dipl. Betriebswirt

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21.01.2013

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