IMP Projektentwicklung GmbHLiquidated

82049 Pullach im Isartal, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 156019
Previous
Scherm Transport GmbHImmobilien Partner GmbHimp Immobilien Partner GmbH
Registered
11/22/1983
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateDevelopment of building projects for residential buildingsManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Ankauf, Sanierung, Verkauf und Projektentwicklung von Immobilien, Vermietung und Verpachtung, Verwaltung eingenen Vermögens, Hausverwaltung, Baurechtsbeschaffung. Dienstleistung für Dritte (etwa Konzepterstellung und Vermarktung) sowie Aufteilung von Immoblien, insbesondere durch Bildung von Sondereigentum.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

€5,150
25.00%
€5,150
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Financial Report

IMP Projektentwicklung GmbH

Pullach im Isartal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 21.449,00 31.450,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 4.725,00
II. Sachanlagen 21.449,00 26.725,00
B. Umlaufvermögen 783.952,25 18.317.864,62
I. Vorräte 172.000,00 13.463.948,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 155.588,29 4.540.501,38
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 0,00 1.104,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 456.363,96 313.414,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 846,09 8.518,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 806.247,34 18.357.833,04

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 305.941,47 3.296.757,99
I. gezeichnetes Kapital 200.000,00 200.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 2.109.643,99
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 987.114,00
IV. Bilanzgewinn 105.941,47 0,00
B. Rückstellungen 58.976,39 191.854,41
C. Verbindlichkeiten 441.329,48 14.869.220,64
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 441.329,48 13.419.220,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 806.247,34 18.357.833,04

Anhang


 
I. Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der IMP Projektentwicklung GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Zur Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz,- und Ertragslage sind keine weiteren Angaben erforderlich.

 

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung


Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde bis zum Geschäftsjahr 2009 ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben. Die Abschreibung auf diese Vermögensgegenstände wird planmäßig fortgeführt.

Vorräte

Die in Ausführung befindlichen Bauaufträge werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten notwendige Gemeinkosten einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bewertet.

Rückstellungen

Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

 

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
 Verlustrechnung


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 27.334,74.
 

IV. Sonstige Pflichtangaben


Geschäftsführung

Die Geschäftsführung übte im Geschäftsjahr aus:

 Herr Christian Tafertshofer, Kaufmann für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
 Herr Ole Tollmien, Dipl- Betriebswirt (FH)
 Herr Christian Lealahabumrung, Bauingenieur

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Es bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 54,99 (Vorjahr: Euro 189.033,54).

Der Bilanzposten "Sonstige Verbindlichkeiten" enthält Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 1.452.778,18).

Unterschrift der Geschäftsleitung

Pullach, den 19.09.2012
gez. Ole Tollmien   
gez. Christian Lealahabumrung
gez. Christian Tafertshofer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.09.2012 festgestellt.

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