Master Data

Registry
Register court Duisburg HRB 2278
Registered
7/29/2002
Industry
Activities of holding companiesManufacture of electronic components n.e.c.Manufacture of consumer electronics
Purpose
Die Herstellung und der Vertrieb von Bauelementen. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere ihr ähnliche Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

History

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Management

NameRole
Olaf Pitsch
since 1/8/2010
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Auf dem Berg 72, 47441 Moers
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Ingo Raider GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Ingo Raider GmbH, Paul-Rücker-Straße 10, 47059 Duisburg

AKTIVA

2014 2013
EUR EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN      
I. Sachanlagen      
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,51   0,51
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 39.889,00 39.889,51 55.189,18
II. Finanzanlagen      
1. Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen   13.636,00 8.357,00
B. UMLAUFVERMÖGEN      
I. Vorräte      
1. Fertige Erzeugnisse und Waren   63.737,72 64.350,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.988,90   4.087,22
- davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr EUR 2.988,90 / Vj: 4.087,22      
2. Sonstige Vermögensgegenstände 6.115,07 9.103,97 9.453,61
- davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr EUR 1.525,70 / Vj: 0,00      
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   4.190,51 3.047,78
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN   8.178,52 7.642,36
SUMME Aktiva   138.736,23 152.128,63

PASSIVA

     
  2014 2013
  EUR EUR
A. EIGENKAPITAL      
I. Gezeichnetes Kapital   25.564,59 25.564,59
II. Gewinn- und Verlustvortrag   4.032,44 -4.027,15
III. Jahresüberschuss   0,00 8.059,59
IV. Jahresfehlbetrag   -13.702,34 0,00
V. buchmäßiges Eigenkapital   15.894,69 29.597,03
B. RÜCKSTELLUNGEN      
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 12.127,00   9.761,00
2. Steuerrückstellungen 1.939,11   2.488,30
3. Sonstige Rückstellungen 3.186,00 17.252,11 1.593,00
C. VERBINDLICHKEITEN      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 67.697,13   64.863,77
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 37.357,86 / Vj: 43.958,84      
2. Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen 7.255,81   0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.047,71   39.279,11
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 9.047,71 / Vj: 39.279,11      
4. Sonstige Verbindlichkeiten 21.588,78 105.589,43 4.546,42
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern EUR 9.000,00 / Vj: 0,00      
- davon aus Steuern EUR 12.488,78 / Vj: 4.159,12      
SUMME Passiva   138.736,23 152.128,63

Anhang für das Geschäftsjahr

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz des Vorjahres wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegendem Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

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