Master Data

Registry
Register court München HRB 169253
Registered
8/7/2007
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesWholesale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tonsRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tons
Purpose
An- und Verkauf sowie Vermittlung von LKW, Baumaschinen und Nutzfahrzeugen aller Art.

History

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Management

NameRole
Ahmad Mehr
since 1/5/2010
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Ahmad Mehr
An der Burg 4, 85716 Unterschleißheim
€25,000
100.00%

Financial Report

TEM GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 2.598,00 3.230,00
I. Sachanlagen 2.598,00 3.230,00
B. Umlaufvermögen 67.049,49 65.872,38
I. Vorräte 31.050,00 47.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.719,31 2.979,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.280,18 15.793,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.458,35 3.958,35
Bilanzsumme, Summe Aktiva 71.105,84 73.060,73

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 18.002,28 18.161,10
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 6.838,90 -2.725,04
III. Jahresfehlbetrag 158,82 9.563,94
B. Rückstellungen 1.400,00 4.735,00
C. Verbindlichkeiten 51.703,56 50.164,63
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 51.703,56 50.164,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 71.105,84 73.060,73

Anhang


I. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der TEM GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von der Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen worden. Im Einzelnen galten folgende Grundsätze und Methoden bei der Bilanzierung und Bewertung:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.
Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


II.Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Die Darstellung der Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens in der Form des Bruttoanlagenspiegels ergibt sich aus der Anlage und entfällt daher im Anhang. Zur Berechnung der Werte des Anlagenspiegels wird die nachfolgende Erläuterung gegeben.
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz wird nachfolgend dargestellt:

 
 
 
 
 
 
Bilanzpost.
 
 
Geschäftsjahresabschreib.
 
 
 
 
 
 
Abschreibung Sachanlagen

473,00
 
 
GWG Sofortabschreibung

482,85
 
 
Geringwertige WG Sammelposten

329,08
 
 
 
 
 
 
 
 
Jahresabschreibung

1.284,93
 
 
 
 
 
 
 
 

2. sonstige Vermögensgegenstände

Im Posten "sonstige Vermögensgegenstände" sind Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen.
Hierbei handelt es sich um folgende Beträge:

 
 
 
 sonstige Vermögensgegenstände
 
 kleiner als
 
 größer als
 
 
 
    1 Jahr
 
   1. Jahr
___________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
Sonstige Vermögensgegenstände

4789,37

0,00 
Umsatzsteuer-Forderung 2009

150,44

0,00 
Vorsteuer im Folgenjahr abziehbar

30,68

0,00 
sonstige Verrechnung

9748,82

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summe
 

14.719,31

0,00
======================================================================

3. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag ergaben sich nicht.

4. Verbindlichkeiten  

 
 
 
 sonstige Verbindlichkeiten
 
 kleiner als
 
 größer als
 
 
 
    1 Jahr
 
   1. Jahr
___________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leistungen

3.331,52

0,00 
Verbindlichkeiten gg. Gesellschafter

45.000,00

0,00 
Sonstige Verbindlichkeiten

3.372,04

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summe
 

51.703,56

0,00
======================================================================

5. Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung
Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Der Gesellschafter hat am 30.03.2010 beschlossen, den Verlust 2009 in Höhe von € 158,82 wie folgt zu verwenden:

Posten der Ergebnisverwendung
 
 
 
Betrag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verlust
 
 
 

-158,82
./. Verlustvortrag aus dem Vorjahr
 
 

-6.838,90
 
 
 
 
 
---------------
verbleibender Verlust
 
 

-6.997,72
 =============================================
 
========

III. Sonstige Pflichtangaben

Die Geschäftsführung wurde im abgelaufenen Berichtsjahr durch Herrn Ahmad Mehr wahrgenommen.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 45.000,00 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 45.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.03.2010 festgestellt.

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