LSF Sport- und Freizeit GmbH LeipzigLiquidated

99310 Arnstadt, DEU

Master Data

Registry
Register court Jena HRB 510508
Registered
5/17/2010
Industry
Operation of sports facilitiesSports activities n.e.c.Renting and leasing of recreational and sports goods
Purpose
ist die Vermittlung und Verwaltung von Fitness- und Gesundheitsprojekten.

History

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Management

NameRole
Stefan Hampel
since 2/17/2022
Liquidator

Financial Report

LSF Sport-und Freizeit GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 23.645,00 30.381,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 11.555,00 12.422,00
II. Sachanlagen 12.090,00 17.959,00
B. Umlaufvermögen 8.078,22 179,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.882,13 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 196,09 179,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 260,00 513,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 31.983,22 31.073,25

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 24.538,30 19.191,25
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 5.808,75 0,00
III. Jahresüberschuss 5.347,05 -5.808,75
B. Rückstellungen 1.257,00 1.200,00
C. Verbindlichkeiten 6.187,92 10.682,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 31.983,22 31.073,25

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften ( §§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EStG § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Vorräte- keine vorhanden

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Betriebsaufspaltung- entfällt

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Allgemeines

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen bzw. Schulden zu anderen Bilanzpositionen besteht nicht.

Aktivposten

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurden 15 Jahre festgelegt.

Es bestehen keine Forderungen gegen Gesellschafter (VJ:0,00 €).

Ein aktiver Abgrenzungsposten für latente Steuern musste nicht gebildet werden.

Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklagenanteil

Die Höhe der in andere Rücklagen eingestellten Beträge aus Wertaufholungen und aus in der Handelsbilanz nicht mehr zulässigen steuerlichen Sonderposten beträgt EUR 0,00 (VJ:0,00€).

Es erfolgte keine Bilanzaufstellung unter teilweiser Ergebnisverwendung.

Rückstellungen

Pensionsverpflichtungen mussten keine ermittelt werden.

Es gibt keine in der Bilanz nicht passivierte Rückstellungen für laufende Pensionen, Anwartschaften auf Pensionen und ähnliche Verpflichtungen.

Eine Rückstellung für passive latente Steuern musste nicht gebildet werden.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von EUR 0,00 (VJ: 3.535,00 €).

Verbindlichlkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen keine ( VJ:0,00 €).

Ebenso bestehen keine Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte öder ähnliche Rechte gesichert sind.

Es wurden keine Bewertungseinheiten gebildet.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine gesondert auszuweisenden Haftungsverhältnisse.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer bis 31.12.2011

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Raiher Lev Geschäftsführer einzeln Floßplatz 24 04107 Leipzig

(2) Geschäftsführer ab. 1.1.2012

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Hampel Stefan GF einzeln Bahnhofstraße 21 98693 Ilmenau

Sonstige Verpflichtungen

Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 2.8.2013.

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