ALPHA-Soft Computerservice GmbH

Blechhammer 3, 98544 Zella-Mehlis, DEU

Master Data

Registry
Register court Jena HRB 303369
Registered
1/23/1995
Industry
Other information technology and computer service activitiesComputer consultancy activitiesWholesale of computers, computer peripheral equipment and software
Purpose
die Herstellung und der Vertrieb von Hardund Software, deren Zubehör, sonstigen Bürobedarfes sowie die Erbringung von Serviceleistungen und sonstigen Dienstleistungen auf diesem Gebiet.

History

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Management

NameRole
Volker Beier
since 2/13/2026
Procura
Martin Roth
since 1/31/2006
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

50.00% identified50.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
50.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
50.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
ALPHA-Soft Computerservice GmbH
Germany
€25,500
50.00%
Martin Roth
98527 Suhl
€25,500
50.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Financial Report

ALPHA-Soft Computerservice GmbH

Zella-Mehlis

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 5.712,00 10.826,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 498,00 1.720,00
II. Sachanlagen 5.214,00 9.106,00
B. Umlaufvermögen 119.258,63 115.631,00
I. Vorräte 11.652,41 8.201,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 100.470,84 81.522,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.135,38 25.907,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 124.970,63 126.457,00

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 74.181,32 71.659,14
I. gezeichnetes Kapital 26.075,89 26.075,89
II. Gewinnvortrag 45.583,25 43.120,69
III. Jahresüberschuss 2.522,18 2.462,56
B. Rückstellungen 5.149,42 8.138,82
C. Verbindlichkeiten 45.639,89 46.659,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 124.970,63 126.457,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 26.075,89 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer / Vorstand

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Roth, Martin  

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Zella-Mehlis, den 30.12.2016

Geschäftsführer gez. Roth, Martin

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.12.2016.

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