Fischer & Fischer Verwaltungs KG
Same addressManufacture of plastic packing goods
Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Gerti Bülowius since 7/17/2017 | Managing Director |
David Kaizer - Sementin since 8/31/2007 | Procura |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Official financial statements and annual reports
SINTITEX GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014BILANZ
ANHANGDie Zahlen des Vorjahresabschlusses sind auf den Konten vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchhaltung entwickelt. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen. Die Vermögensgegenstände sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches. Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß § 266 HGB und in Kontenform. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres in € angegeben. Von den Erleichterungen für kleine Gesellschaften wurde weitgehend Gebrauch gemacht. Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren, Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten deren Vereinnahmung im Jahresabschluss erfasst. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden. Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht ausgewiesen. Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt. Sachanlagen des Anlagevermögens werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zeitanteilig und linear vorgenommen. Bei den so genannten geringwertigen Wirtschaftsgütern wird von der steuerlichen Sonderabschreibung des § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht. Die Wirtschaftsgüter, die Anschaffungskosten von mehr als € 60,00 bis zu € 150,00 aufweisen, werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Im Anlagenspiegel wird für diese Wirtschaftsgüter ein Abgang ausgewiesen. Das Stammkapital wurde zum Nennkapital angesetzt. Der Gewinn des Vorjahres wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr wird ohne Vorliegen eines Gewinnverwendungsvorschlages der Geschäftsführung aufgestellt. Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben und drohenden Verlusten. Die Auflösung erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch. Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin bestehen nicht. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Das Eigenkapital der Gesellschaft entwickelte sich im Wirtschaftsjahr wie folgt:
Im Wirtschaftsjahr sind aufgrund des Jahresüberschusses Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 673,35 EUR entstanden. Die Steuern betreffen das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Die Rückstellungen weisen in Höhe von 400,20 EUR eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf. Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von 511.699,03 EUR eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert bewertet. In dem erstellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 sind alle Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse enthalten. In dem Jahresabschluss sind alle Geschäftsvorfälle, die das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 betreffen, ordnungsgemäß verbucht. Die hierfür erforderlichen Unterlagen wurden vollständig zur Verfügung gestellt. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
Berlin, den 18. Dezember 2015 gez. Vitsko Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18.12.2015 |
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