KDS GmbHLiquidated

81379 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 54077
Previous
Komfortwohnbau Dech & Schulz GmbH
Registered
11/14/2001
Industry
Development of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructionsBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Durchführung aller Bauträgergeschäfte, insbesondere Erwerb und Veräußerung von Grundbesitz in bebautem und unbebautem Zustand, Bebauung von eigenem und fremdem Grundbesitz sowie dessen Verwertung sowie Beteiligung an anderen Unternehmen.

History

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Management

NameRole
Liquidator
Dieter Dech
since 7/14/2015
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Dieter Dehn
50.00%
Peter Schulz-Dillings
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Dieter Dehn
Metzstr. 6 Pullach 82049
250000
50.00%
Peter Schulz-Dillings
Frobeniusweg 4 81827 München
250000
50.00%

Financial Report

KDS GmbH (vormals: Komfortwohnbau Dech & Schulz GmbH)

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 13.07.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

611,00

1.289,79

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

12.000,00

12.000,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

25.326,60

101.392,21

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

435.398,47

440.472,90

Summe Aktiva

473.336,07

555.154,90



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

255.645,94

255.645,94

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

32.564,63

108.060,85

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

16.669,68

-75.496,22

B. Rückstellungen

128.015,00

221.121,00

C. Verbindlichkeiten

40.440,82

45.823,33

Summe Passiva

473.336,07

555.154,90

ANHANG

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 (2) HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff. §§ 264 ff HGB, den einschlägigen Vorschriften des GmbHG sowie der VO über die Gliederung von Abschlüssen von Wohnungsunternehmen aufgestellt.

Beim Umlaufvermögen wurden die Vorräte in "Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte" umbenannt. Sie wurden unterteilt in "Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten", "Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und fertigen Bauten" sowie Bauvorbereitungskosten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewendete Gesamtkostenverfahren beibehalten.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 150,00 €) werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr Abgang wird im Jahr der Anschaffung unterstellt. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten über € 150,00 und bis zu € 1.000,00 im Einzelfall wurde ein Sammelposten gebildet und über 5 Jahre abgeschrieben. Für Zugänge des Anlagevermögens wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet.

Die Grundstücke mit fertigen und unfertigen Bauten wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Soweit erforderlich wurden Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag vorgenommen.

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen dotiert.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

A K T I V A

Entwicklung des Anlagevermögens (Brutto-Ausweis)

entfällt (§ 274a HGB)

Umlaufvermögen

Das Vorratsvermögen ergibt sich aus der Kostenstellenrechnung der Gesellschaft. Für jedes Objekt wurde eine Kostenstelle eingerichtet, über die sämtliche objektbezogenen Grundstücks- und Bauaufwendungen verbucht werden.

Bei der Bilanzgliederung wurde in Pos. Aktiva B I (Vorräte) von § 265 (6) HGB Gebrauch gemacht.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind zu Nennwerten angesetzt.

P A S S I V A

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert 255.645,94 T€ (DM 500.000,00).

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Rückstellung für Gewährleistungen

22.015,00 €

- Rückstellung für Mängelbeseitigung

93.000,00 €

- Rückstellung für Abschluss und Prüfung

3.000,00 €

- Archivierungskosten

10.000,00 €

128.015,00 €

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Leistungen und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen keine Verbindlichkeiten.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch folgende Personen wahrgenommen:

Herr Dieter Dech - Pullach, Kaufmann

Herr Peter Schulz-Dillinger - München, Kaufmann

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

In der Gesellschafterversammlung vom 13.07.2015 wurde die Liquidation der Gesellschaft beschlossen und im Handelsregister angemeldet.

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss 2015 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

München, den 28. Februar 2017

Dieter Dech Peter Schulz-Dillinger

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 01.03.2017

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