Master Data

Registry
Register court Koblenz HRB 23370
Previous
Auxilium UG (haftungsbeschränkt)
Registered
12/3/2012
Industry
Provision of visiting and assistance services of older personsProvision of visiting and assistance services of persons with disabilitiesOutpatient nursing activities
Purpose
Die ambulante Betreuung und Pflege von älteren und kranken Menschen, sowie auch die Versorgung dieser Patienten mit den benötigten Pflege- und Heilmitteln.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Johanna Sturm
since 5/23/2017
Managing Director
Elena Stroh
since 5/23/2017
Managing Director
Eugen Akulenko
since 5/23/2017
Managing Director
Julia Galiev
since 12/3/2012
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (4)

NameOwnership
35.00%
25.00%
25.00%

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

Elena Stroh
Hilgert
€8,750
35.00%
Johanna Sturm
Sessenbach
€6,250
25.00%
Julia Galiev
Koblenz
€6,250
25.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Auxilium GmbH

Mülheim-Kärlich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 161.913,40 119.682,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 168,00
II. Sachanlagen 158.839,00 119.514,00
III. Finanzanlagen 3.070,40  
B. Umlaufvermögen 1.436.427,37 1.146.269,66
I. Vorräte 4.279,96 864,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 711.437,14 542.391,10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 30.693,89  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 720.710,27 603.013,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 792,45 826,99
Aktiva 1.599.133,22 1.266.778,65

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.174.731,49 989.015,46
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 1.149.731,49 964.015,46
davon Gewinnvortrag 962.078,46 814.200,34
B. Rückstellungen 52.693,16 36.365,20
C. Verbindlichkeiten 371.708,57 241.397,99
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 371.708,57 241.397,99
Passiva 1.599.133,22 1.266.778,65

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Auxilium GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Daneben wurden die Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung beachtet.

In der Bilanz und in der GuV ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter den Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" und "Sonstige Verbindlichkeiten".

Die auf den Vorjahresabschluss angewandten Darstellungsgrundsätze wurden beibehalten.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gem. § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.

Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen; soweit zulässig, wurden steuerrechtliche Regelungen beachtet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln und vorsichtig bewertet.
Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren.
Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen.

Die Finanzanlagen wurden unter Berücksichtigung des § 253 Abs. 3 HGB zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine ausreichende Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Rückstellungen wurden mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die auf den Vorjahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

3. Angaben zu Bilanzposten

3.1 Forderungen und Verbindlichkeiten nach § 42 Abs. 3 GmbHG

a) Ausleihungen an Gesellschafter
Zum 31.12.2023 bestanden Ausleihungen an Gesellschafter in Höhe von 30.693,89 EUR.

b) Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter
Zum 31.12.2023 bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von 217.715,78 EUR.

4. Pflichtangaben zu Mitarbeitern und Organen

4.1 Angaben nach § 285 Nr. 9c HGB

a) Vorschüsse gegenüber Geschäftsführung
Zum 31.12.2023 bestanden Vorschüsse gegenüber der Geschäftsführung in Höhe von 30.693,89 EUR.

5. Sonstige Pflichtangaben

5.1 Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: 1. Julia Galiev, 2. Elena Becker, 3. Johanna Sturm, 4. Eugen Akulenko

5.2 Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl des während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter betrug 25.

5.3 Angaben lt. Registergericht

Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Koblenz
Register-Nr.: HRB 23370

6. Unterzeichnung durch den Geschäftsführer gem. § 245 HGB

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert:



 

Mülheim-Kärlich, den 14. September 2024

gez. Julia Galiev

gez. Elena Becker

gez. Johanna Sturm

gez. Eugen Akulenko

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.09.2024 festgestellt.

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