Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 722909
Registered
7/31/2008
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticManufacture of plaster products for construction purposesResearch and experimental development on biotechnology
Purpose
Forschung zum Zweck der Entwicklung sowie die Herstellung und der Vertrieb sowie der Handel mit Bauteilen und Baustoffen, insbesondere die Forschung zum Zwecke der Entwicklung, der Herstellung und des Vertriebes von sowie der Handel mit Bauteilen und Baustoffen aus Lehm sowie aus nachwachsenden Rohstoffen; der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen und Markenrechten sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
ALLMATERA S.A.CHE
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
die ALLMATERA S.A.
Switzerland
€200,000
100.00%

Financial Report

ProCrea GmbH

Helmstadt-Bargen (vormals: Meitingen)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 77.975,00 77.066,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 729,00 0,00
II. Sachanlagen 77.246,00 77.066,00
B. Umlaufvermögen 236.109,10 218.136,34
I. Vorräte 139.187,36 160.099,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 96.919,89 58.037,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1,85 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.756,00 435,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 131.089,37 44.979,09
Bilanzsumme, Summe Aktiva 446.929,47 340.616,43

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 156.089,37 69.979,09
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 131.089,37 44.979,09
B. Rückstellungen 11.645,26 10.737,00
C. Verbindlichkeiten 435.284,21 329.879,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 446.929,47 340.616,43

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 21.976,95

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von Euro 69.979,09 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 21.072,00).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Mario Heyl

sonstige Berichtsbestandteile

 

gez. Mario Heyl, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 01.10.2015 festgestellt.

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