EXCESS MEDIA GmbHLiquidated

51147 Köln, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 55777
Registered
7/29/2005
Industry
Media representationAgents involved in the sale of furnitureWholesale of audio and video equipment
Purpose
die Konzeption und Durchführung von Werbeideen sowie die Produktion, der Import und der Vertrieb von Werbemitteln und Handelsware, insbesondere von Elektronikartikeln, Unterhaltungselektronik, Haushaltswaren, Möbeln, Balkonsystemen und Textilien

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

Frank Haupenthal
Aspergplatz 10, 50937 Köln
€15,000
60.00%

Holdings

NameOwnership
20.00%

Financial Report

EXCESS MEDIA GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 10.000,00
B. Anlagevermögen 13.992,00 5.442,00
I. Sachanlagen 13.992,00 5.442,00
C. Umlaufvermögen 165.762,48 167.557,88
I. Vorräte 52.000,00 37.512,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 101.250,74 114.908,02
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.511,74 15.137,86
D. Rechnungsabgrenzungsposten 236,94 794,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 179.991,42 183.793,88

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 7.472,50 22.391,62
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 2.608,38 48.794,03
III. Jahresfehlbetrag 14.919,12 -46.185,65
B. Rückstellungen 4.384,00 5.384,00
C. Verbindlichkeiten 168.134,92 156.018,26
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 167.509,92 155.393,26
Bilanzsumme, Summe Passiva 179.991,42 183.793,88

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma Excess Media GmbH auf den 31. Dezember 2010 wurde erstmals nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 264 ff.HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.
Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des Wahlrechtes des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Die Gesellschaft hat, sofern ein besserer Einblick in die Vermögens- und Ertragslage erzielt werden kann, eine weitergehende Aufgliederung der einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung vorgenommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

A K T I V A

Anlagevermögen

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Abnutzbare Gegenstände werden entsprechend ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.
Selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter mit einem Wert bis 410,00 € wurden sofort in voller Höhe
abgeschrieben.
Die Sammelposten aus den Jahren 2008 und 2009, in denen selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter
mit einem Wert von 150 € bis 1.000 € erfasst worden sind, werden fortgeführt. Es werden jährlich
20% gewinnmindernd aufgelöst (§ 6 Abs. 2a EstG).

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzipes bewertet.
Die Bewertung der Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel erfolgt in Höhe des Nennwertes.
Alle erkennbaren Risiken werden durch entsprechende Bewertungsabschläge berücksichtigt; dem allgemeinen Ausfallrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten sind mit den Ausgaben in Höhe des Nennwertes vor dem Abschlussstichtag angesetzt, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

P A S S I V A

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken, soweit sie die Zeit bis zum 31. Dezember 2010 betreffen. Die Rückstellungen sind in Höhe des nachvernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen
 in Höhe von 59.618,86 € (Vorjahr 61.510,37 €) mit einer Restlaufzeit von
über einem Jahr enthalten. Alle anderen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 49.618,86 € (Vorjahr 51.510,37€).

Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 0,00 €
(Vorjahr 0,00 €).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr beträgt 168.134,92 €
(Vorjahr 156.018,26 €).

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wurde im Berichtsjahr durch Herrn Joachim Treder
(einzelvertretungsberechtigt) wahrgenommen.

Ergebnisverwendung

Nach Angaben der Geschäftsführung ist beabsichtigt, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.


Köln 16.09.2013


___________________________________________________
                       Joachim Treder
Gesellschafter-Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.09.2013 festgestellt.

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