in touch GmbHLiquidated

82229 Seefeld, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 148127
Registered
6/16/2003
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesPublic relations and communication activities
Purpose
Unternehmens- und Kommunikationsberatung mit kreativer Umsetzung sowie Vermittlung von Bausparverträgen und Versicherungen.

History

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Management

NameRole
Günter Müller
since 9/27/2018
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

82229 Seefeld
€25,000
100.00%

Financial Report

in touch GmbH

Seefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.498,91
B. Anlagevermögen 3.704,00 3.154,00
I. Sachanlagen 3.704,00 3.154,00
C. Umlaufvermögen 22.205,68 8.339,61
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.915,29 2.160,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.290,39 6.179,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 25.909,68 23.992,52

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 12.954,77 18.873,38
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.498,91 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.501,09 25.000,00
II. Verlustvortrag 6.126,62 -3.717,40
III. Jahresüberschuss 6.580,30 -9.844,02
B. Rückstellungen 4.727,00 1.454,00
C. Verbindlichkeiten 8.227,91 3.665,14
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 7.752,91 3.665,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 25.909,68 23.992,52

Anhang

1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss der Firma in touch GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Dabei wurden erstmalig die Bestimmungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewendet. Die Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende unveränderte Grundsätze und Methoden:

Die ausstehenden Einlagen wurden noch nicht eingefordert. Die Bewertung erfolgte zum Nennwert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und so weit abnutzbar, um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend der steuerlichen Vorschriften linear bzw. degressiv und zeitanteilig vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von EUR 150,00 wurden im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung sofort als Aufwand erfasst. Für Anlagegüter mit Nettoanschaffungskosten von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00, die nach dem 31. Dezember 2007 angeschafft worden sind, wurde der jährliche steuerlich zu bildende Sammelposten aus Vereinfachungsgründen in die Handelsbilanz übernommen. Von den jährlich gebildeten Sammelposten, deren Höhe insgesamt von untergeordneter Bedeutung ist, werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften pauschalierend jeweils 20 Prozent p.a., für dessen Zugänge er gebildet wurde, und den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Bewertung erfolgte zum Nennwert.

Der Kassen- und Bankbestand stimmt mit dem maßgeblichen Stand des Kassenbuches bzw. des Bankbeleges zum Bilanzstichtag überein.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Art der RS BW 1.01.
EUR
Zuführung
EUR
Davon Zins
EUR
Inanspruchn.
EUR
Auflösung
EUR
BW 31.12.
EUR
Laufzeit unter einem Jahr:            
Personal Urlaub 254,00 3.333,00   254,00   3.333,00
Personal Tantieme 0,00 194,00       194,00
Abschluss u. Prüfung 1.200,00 1.200,00   1.200,00   1.200,00
RS gesamt 1.454,00 4.727,00   1.454,00   4.727,00

Die V e r b i n d l i c h k e i t e n sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sie weisen folgende Restlaufzeiten aus:

Zum 31.12.2010:

Restlaufzeiten

  Gesamt
EUR
Bis 1 Jahr
EUR
1 bis 5 Jahre
EUR
Mehr als 5 Jahre
EUR
Sonstige Verbindlichkeiten 8.227,91 7.752,91 475,00  
Verbindlichkeiten gesamt 8.227,91 7.752,91 475,00  

Zum 31.12.2009:

Restlaufzeiten

  Gesamt
EUR
Bis 1 Jahr
EUR
1 bis 5 Jahre
EUR
Mehr als 5 Jahre
EUR
Sonstige Verbindlichkeiten 3.665,14 3.665,14    
Verbindlichkeiten gesamt 3.665,14 3.665,14    

2. HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

3. ANTEILSBESITZ

Die Gesellschaft ist an keinem Unternehmen zu mindestens 20% beteiligt.

4. GESCHÄFTSFÜHRER

Als Geschäftsführer der Gesellschaft ist bestellt:

Herr Günter Müller

 

Seefeld, den 21.11.2011

gez. Günter Müller

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.114,86 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 416,41 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 01.12.2011 festgestellt.

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