Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 41398
Previous
Profund Gesundheits GmbH
Registered
5/11/2021
Industry
Other information technology and computer service activitiesComputer consultancy activitiesOther information service activities
Purpose
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Werbung und Marketing, vorrangig im Bereich Onlinemarketing; Entwicklung und Vertrieb von E-Commerce-Lösungen sowie ähnlichen Produkten der Informationstechnologie

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Serghei Nebesnii
since 6/16/2025
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Lars BeckmannSchwan und Engel GmbH
50.00%
Rocco CzinczollSchwan und Engel GmbH
50.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Profund Gesundheits GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 2.972,00 3.907,00
I. Sachanlagen 2.972,00 3.907,00
B. Umlaufvermögen 1.953.945,93 835.453,85
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.676,28 710.672,55
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.950.269,65 124.781,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.598,85 0,00
Summe Aktiva 1.961.516,78 839.360,85

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 1.316.266,19 368.483,24
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 343.483,24 343.483,24
III. Jahresüberschuss 947.782,95 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 0,00
B. Rückstellungen 610.987,45 171.794,62
C. Verbindlichkeiten 34.263,14 299.082,99
Summe Passiva 1.961.516,78 839.360,85

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Die Profund Gesundheits GmbH hat ihren Sitz in Dresden und ist eingetragen in das Handelsregister beim Registergericht Dresden (HRB: 41398 vom 11.05.2021).

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis von mehr als 250 EUR bis 800,00 EUR werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 3.676,28 EUR 0,00 EUR 710.672,55 EUR 200,00 EUR

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 2.040,55 EUR ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.000 EUR ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres wurde von der Hauptversammlung ein Betrag von 343.483,24 EUR in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Aufbewahrungsverpflichtungen, Abschluss- und Prüfungskosten sowie Steuern.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 34.263,14 EUR 34.263,14 EUR 0,00 EUR
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 299.082,99 EUR 299.082,99 EUR 0,00 EUR
Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Herr Beckmann, Lars Kaufmännischer Leiter
Herr Czinczoll, Rocco Kaufmännischer Leiter

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.12.2023.

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