HMB Vertriebs GmbHLiquidated
25813 Husum, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Swantje Carstens since 3/13/2017 | Procura |
Kay Dipl.-Ing. Gerlach since 1/19/2017 | Managing Director |
Michael Behrends since 3/23/2016 | Managing Director |
Uwe Dipl.-Kfm. Kohlmann since 7/1/2005 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Unresolved chains (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
Kosc Finanzmanagment GmbH | 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
HMB Vertriebs GmbHHusumJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.11.2015 bis zum 31.12.2015BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015HMB VERTRIEBS GMBH, HUSUMA K T I V A
P A S S I V A
HMB VERTRIEBS GMBH, HUSUM ANHANG FÜR DAS RUMPFGESCHÄFTSJAHR VOM 1. NOVEMBER 2015 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2015 A. ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES Der Jahresabschluss der HMB Vertriebs GmbH für das Rumpfgeschäftsjahr 2015 wird entsprechend den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wird teilweise Gebrauch gemacht. Für die Gesellschaft wurde mit Beschluss vom 25.2.2015 die Umstellung des Geschäftsjahres auf das Kalenderjahr beschlossen, somit liegt bei dem vorliegenden Jahresabschluss ein Rumpfgeschäftsjahr vom 1. November 2015 bis 31. Dezember 2015 vor. B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten - bei abnutzbaren Anlagegegenständen -, vermindert um planmäßige Abschreibungen, die nach der linearen bzw. degressiven Methode berechnet wurden, bewertet. Die Nutzungsdauern der einzelnen abnutzbaren Anlagegegenstände wurden auf der Basis der voraussichtlichen Nutzungsdauern geschätzt. Die Nutzungsdauern wurden den amtlichen Abschreibungstabellen entnommen. Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie Bank- und Kassenbestände werden zu Nennwerten angesetzt. Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zu ihrem Erfüllungsbetrag. C. ANGABEN ZUR BILANZ Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von € 10.000,00 (Vorjahr: T€ 5,0) sie haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Der aktive Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung resultiert aus der Saldierung nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB von Altersversorgungsverpflichtungen mit Vermögensgegenständen, die ausschließlich der Erfüllung der Altersversorgungsverpflichtungen dienen und dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind (Deckungsvermögen i. S. d. § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB). Bei den Vermögensgegenständen handelt es sich um Rückdeckungsversicherungen. Angaben zur Verrechnung nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB:
Der Erfüllungsbetrag der verrechneten Pensionsverpflichtung (T€ 147,7) wurde nach der Projected-Unit-Credit-Methode mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Für die Abzinsung wurde pauschal eine durchschnittliche Restlaufzeit von 15 Jahren unterstellt und dafür der von der Deutschen Bundesbank auf den Bilanzstichtag ermittelte durchschnittliche Marktzins von 3,89% angesetzt (im Vorjahr: 4,0%). Die erwartete Rentensteigerung betrug 0%. Es wurde die Richttafel 2005 G von Klaus Heubeck für die Bewertung angewandt. Der beizulegende Zeitwert eines Rückdeckungsversicherungsanspruchs (T€ 183,0) besteht aus dem sogenannten geschäftplanmäßigen Deckungskapital des Versicherungsunternehmens zuzüglich eines etwa vorhandenen Guthabens aus Beitragsrückerstattungen (sog. Überschussbeteiligung). In dem Bilanzgewinn von € 798.060,81 (Vorjahr: € 673.825,99) ist ein Gewinnvortrag von € 673.825,99 (Vorjahr: € 626.784,27) enthalten. Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen ab. Zum Bilanzstichtag hatten sämtliche Verbindlichkeiten (T€ 419,1) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und waren ungesichert. D. SONSTIGE ANGABEN Zum 31. Dezember 2015 bestehen Gewährleistungsverpflichtungen gegenüber Kreditinstituten T€ 5.624,9 aufgrund von Schuldübernahmeerklärungen aus Kreditgewährungen an verbundene Unternehmen, die zum Stichtag auf T€ 3.087,8 valutieren. Das Risiko einer Inanspruchnahme aus vorstehenden Haftungsverhältnissen wird aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse der Hauptverpflichteten als gering eingestuft, weshalb von einer Inanspruchnahme nicht auszugehen ist. Die Gesellschaft ist geschäftsführende Komplementärin der Husumer Mineralbrunnen HMB GmbH & Co. KG., Husum, an der sie mit € 520.451,68 beteiligt ist. Das Eigenkapital dieser Gesellschaft zum 31.12.2015 beträgt € 1.106.743,56. Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2015 betrug € 267.146,97. Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer, befreit von den Beschränkungen des § 181 BGB, sind Herr Dipl.-Kfm. Uwe Kohlmann, Kaufmann, Horgen (CH) Herr Dipl.-Kfm. Reinhold Seidel, Kaufmann, Husum Herr Michael Behrends, Kaufmann, Almdorf (ab 23.3.2016). Die Angabe der Bezüge unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB. Husum, den 30. Dezember 2016 gez. U. Kohlmann gez. R. Seidel Der Jahresabschluss wurde am 11.01.2017 festgestellt. |
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