FUGGERHAUS Designteppiche GmbHLiquidated

86153 Augsburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Augsburg HRB 21304
Registered
7/6/2005
Industry
Manufacture of carpets and rugsManufacture of made-up textile articles, except apparelManufacture of upholstered furniture
Purpose
Herstellung, Einkauf, Veredelung und Vertrieb von Bodenbelägen, insbesondere Teppichen und verwandten Produkten für die Inneneinrichtung.

History

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Management

NameRole
Anton Sulzberger
since 1/3/2018
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Hans Peter Knecht
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hans Peter Knecht
Kalabinth 19, CH-9042 Speicher/AR, Switzerland
€25,000
100.00%

Financial Report

FUGGERHAUS Designteppiche GmbH

Augsburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.235,00 601,00
I. Sachanlagen 1.235,00 601,00
B. Umlaufvermögen 87.165,14 113.618,53
I. Vorräte 38.684,14 53.106,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 41.293,62 58.567,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.187,38 1.944,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.930,75
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 266.185,15 293.777,63
Bilanzsumme, Summe Aktiva 354.585,29 410.927,91

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 318.777,63 318.314,65
III. Jahresüberschuss 27.592,48 -462,98
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 266.185,15 293.777,63
B. Rückstellungen 1.500,00 1.600,00
C. Verbindlichkeiten 353.085,29 409.327,91
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 353.085,29 409.327,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 354.585,29 410.927,91

Anhang






A. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN


Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gliederungen sind unverändert.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften bei der Offenlegung wurde Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden soweit erforderlich angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VIII 1 HGB) Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz werden im Anhang gemacht, wenn dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich erscheint.

Die Bilanz weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Es liegt eine entsprechende Rangrücktrittserklärung des Gesellschafters vor, welche das Minuskapital abdeckt; die Bilanzierung erfolgte entsprechend dem Going-Concern-Prinzip.


B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN


Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die beweglichen Anlagegüter wurden linear abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von € 150,00 (bis 2007 und ab 2010: bis zu einem Wert von € 410,00) wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Anlagegüter bis zu einem Wert von € 1.000,00 wurden aufgrund ihrer vergleichsweise untergeordneten Bedeutung im Jahr 2008 und 2009 analog der geltenden steuerrechtlichen Regelung des § 6 Abs. 2a EStG in einem jährlichen Sammelposten zusammengefasst und unabhängig von ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer und ihres Vorhandenseins im Vermögen der Gesellschaft über fünf Jahre linear abgeschrieben. Im Zeitpunkt der Vollabschreibung wurde der Abgang unterstellt.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgten grundsätzlich zeitanteilig.

Der Warenbestand wurde mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung gängiger Abschläge angesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

In den Rückstellungen sind alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zu deren Erfüllung erforderlich sind. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr, bei denen eine Abzinsung erforderlich wäre, bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.




C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ


1. Gezeichnetes Kapital

Das zum Nennwert angesetzte Kapital (Stammkapital) von € 25.000,00 ist in voller Höhe einbezahlt.





D. ERGÄNZENDE ANGABEN


 Organmitglieder:
 Herr Anton Sulzberger

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 8.199,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.09.2011 festgestellt.

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