DesignBau H.C. GmbHLiquidated

13187 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 98674
Registered
9/29/2005
Industry
Specialised construction activities in civil engineeringConsulting architectural activities in building constructionConstruction of bridges and tunnels
Purpose
Der Hoch- und Tiefbau.

History

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Management

NameRole
Hakan Ciflik
since 9/29/2005
Managing Director

Financial Report

DesignBau H.C. GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

ANHANG

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Der Jahresabschluss der DesignBau H.C. GmbH wurde nach den Vorschriften des § 264 Abs. 2 HGB aufgestellt. Er vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

2. Die Form der Darstellung und die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Bestimmungen des § 266 HGB.

Die Gliede rung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkosten verfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB.

3. Die Bilanz entspricht den Grundsätzen des §252 Abs.1 Nr. 2 HGB zur Bilanzidentität.

4. Grundsatz und Methoden der Gliederung und Bewertung sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

B. Erläuterungen zur Bilanz

1. Das Anlagevermögen wurde zu historischen Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Die im Berichtszeitraum vorgenommenen Abschreibungen erfolgten linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Geringwertige Anlagegüter im Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 wurden im Zugangsjahr linear abgeschrieben.

Die Zusammenfassung zur Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus nachfolgendem Bruttoanlagespiegel.

2. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses waren keine Anhaltspunkte für das Bestehen von sonstigen Vermögensgegenständen ersichtlich, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen (§ 268 Abs. 4 HGB).

3. Vorräte waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert bewertet.

5. Die Bankbestände werden durch Bankauszug zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

6. Die "Sonstigen Verbindlichkeiten" haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

7. Die Rückstellungen wurden i.H.v. € 1.000,00 für Abschluss - und Prüfungskosten gebildet.

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Es bestehen keine Erträge und Aufwendungen von nicht unerheblicher Bedeutung, die einem anderen Geschäftsjahr zuzurechnen sind.

D. Ergebnisverwendung

Der Verlust in Höhe von € 18.958,92 soll gemäß Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

E. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2007 erfolgte die Geschäftsführung durch:

 

Herrn Hakan Ciflik.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt.

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2007

Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2007
Euro
Zugänge
Euro
Abgänge
Euro
Umbuchungen
Euro
Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2007
Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.759,00 214,29 0,00 0,00 6.973,29
Summe Sachanlagen 6.759,00 214,29 0,00 0,00 6.973,29
Summe Anlagevermögen 6.759,00 214,29 0,00 0,00 6.973,29
kumulierte Abschreibungen 01.01.2007
Euro
Abschreibungen Geschäftsjahr
Euro
Abgänge
Euro
Umbuchungen
Euro
kumulierte Abschreibungen 31.12.2007
Euro
Zuschreibungen Geschäftsjahr
Euro
Buchwert 31.12.2007
Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 3.307,29 0,00 0,00 3.307,29 0,00 3.666,00
Summe Sachanlagen 0,00 3.307,29 0,00 0,00 3.307,29 0,00 3.666,00
Summe Anlagevermögen 0,00 3.307,29 0,00 0,00 3.307,29 0,00 3.666,00

BILANZ zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 3.666,00 6.759,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 25.134,45 25.134,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.272,59 15.405,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.992,30 53.399,34 5.605,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten 115,44 0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 68.111,42 49.152,50
125.292,20 102.056,90

PASSIVA

Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag - 74.152,50 - 32.349,95
III. Jahresfehlbetrag - 18.958,92 - 41.802,55
nicht gedeckter Fehlbetrag 68.111,42 49.152,50
buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen 6.034,12 1.505,31
C. Verbindlichkeiten 119.258,08 100.551,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 119.258,08 (Euro 100.551,59)
125.292,20 102.056,90

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