eXact-GmbH
Langenhagen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
4.079,00 |
5.183,00 |
| I.
Sachanlagen |
4.079,00 |
5.183,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
49.869,38 |
29.110,01 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
43.705,88 |
23.927,61 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
6.163,50 |
5.182,40 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
11.298,70 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
65.247,08 |
34.293,01 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
11.950,84 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Bilanzverlust |
36.298,70 |
13.049,16 |
| III.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
11.298,70 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
1.550,00 |
1.500,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
63.697,08 |
20.842,17 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
45.914,93 |
20.842,17 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
65.247,08 |
34.293,01 |
Anhang
Der vorliegende Jahresabschluss wird gemäß
den §§ 242 ff., 264 ff. HGB sowie
den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.
Die Gesellschaft ist eine "kleine Kapitalgesellschaft"
i.S.v. §267 Abs.1 HGB.
1.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
a) Anlagevermögen
Das abnutzbare Sachanlagevermögen wird zu
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und
entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer
linear abgeschrieben.
b) Umlaufvermögen
Die Forderung und sonstigen
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.
Die Bewertung der flüssigen Mittel erfolgte
ebenfalls zum Nennwert.
c) Rückstellungen und Verbindlichkeiten
Ungewissen Verbindlichkeiten wird durch eine
ausreichende Dotierung von Rückstellungen Rechnung
getragen. Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verbindlichkeiten nach den Grundsätzen
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.
.
Die Verbindlichkeiten sind zum
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
2. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
a) Angaben zur Bilanz
Der Anlagenspiegel wird in Anlage 1 zum Anhang
dargestellt.
Die Restlaufzeitvermerke bezüglich Forderungen
und Verbindlichkeiten sowie die Angaben hinsicht-lich eines
Gewinn-/Verlustvortrages erfolgen in der Bilanz unter den
jeweiligen Bilanzposten. Forderungen und Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
bestehen nicht.
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in
Höhe von EUR 17.782,15 enthalten.
3. sonstige Angaben
Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag
beträgt zum 31.12.2010 EUR 11.298,70. Die Gesellschaft
ist am Abschlussstichtag bilanziell überschuldet. Bei
der Überprüfung der Überschuldung ist zu
berücksichtigen, dass die Gesellschafterin
Gustav-Schröder Straßenbau GmbH für
bestehende Verbindlichkeiten den Rangrücktritt
erklärt hat. Sie tritt mit ihren Forderungen mit der
Folge zurück, dass sie insoweit Befriedigung nur aus
künftigen Jahresüberschüssen, aus einem
Liquiditätsüberschuss oder aus anderem freien
Vermögen verlangen kann. Eine Überschuldung im
Sinne des Insolvenzrechts ist somit zum Bilanzstichtag
nicht gegeben.
a) Geschäftsführung
Als Geschäftsführer wurde bestellt:
Herr Burkhard Wehrhahn, Eichenweg 32, 30938 Burgwedel
Langenhagen 31. Mai 2012
Burkhard Wehrhahn
Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.05.2012 festgestellt.
|