Küche + Service GmbHLiquidated

81377 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 129922
Registered
2/24/2000
Industry
Agents involved in the sale of electrical household appliancesManufacture of kitchen furnitureAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Handel mit Einbauküchen, Küchen- und anderen Geräten und Geschenkartikeln, sowie damit im Zusammenhang stehende Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Armin Stegbauer
since 1/13/2009
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

München
€25,000
100.00%

Financial Report

Küche + Service GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 6.903,50 6.890,50
I. Sachanlagen 6.903,50 6.890,50
B. Umlaufvermögen 170.834,80 151.826,35
I. Vorräte 17.642,43 4.580,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 89.842,09 41.339,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 63.350,28 105.906,36
Bilanzsumme, Summe Aktiva 177.738,30 158.716,85

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 47.352,23 60.269,58
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 36.355,35 33.427,02
III. Jahresfehlbetrag 14.003,12 -1.842,56
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 19.940,00 34.540,00
C. Rückstellungen 22.008,08 9.989,04
D. Verbindlichkeiten 88.437,99 53.918,23
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 51.197,73 18.675,46
Bilanzsumme, Summe Passiva 177.738,30 158.716,85

Anhang


I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung liegen die Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB zugrunde.

Das Anlagevermögen wird mit den Anschaffungskosten vermindert um lineare Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der Anlagegüter vorgenommen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs zu 100 % abgeschrieben.

Das Umlaufvermögen wird mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Rückstellungen werden unter Berücksichtigung der Erkenntnisse bei Abschlusserstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bzw. Barwert bilanziert.



II. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Anlagevermögen


Die Abschreibungen der Anlagegüter werden mit folgenden Abschreibungssätzen vorgenommen:
Betriebs-  und Geschäftsausstattung 20/50/33,33%
Geringwertige Wirtschaftsgüter 100%

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenverzeichnis.
2. Forderungen

Die Forderungen haben sämtlich eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

3. Sonderposten mit Rücklageanteil


Für geplante Anschaffungen in 2008 wurden steuerliche Ansparrücklagen gemäß § 7g EStG gebildet.



4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren.


5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

 Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen zum Bilanzstichtag € 37.240,26.


III. SONSTIGE ANGABEN
  
Geschäftsführer der Gesellschaft ist

                                        Herr Armin Stegbauer



München, den 08. Januar 2009 
 

Armin Stegbauer
Geschäftsführer

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