Kurt Wüst GmbHLiquidated

71297 Mönsheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 503396
Registered
9/29/1975
Industry
Manufacture of office furnitureAgents involved in the sale of furnitureRetail sale of furniture
Purpose
Der Handel mit Büroeinrichtungen, Einbausystemen, Trennwänden, Praxiseinrichtungen, Planung und Ausfertigung von Innenausbauten.

History

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Management

NameRole
Kurt Friedrich Wüst
since 1/8/2019
Liquidator

Financial Report

Kurt Wüst GmbH

Pforzheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 7.806,00 10.125,00
I. Sachanlagen 7.651,00 9.970,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.651,00 9.970,00
II. Finanzanlagen 155,00 155,00
1. Genossenschaftsanteile 155,00 155,00
B. Umlaufvermögen 141.832,84 141.311,43
I. Vorräte 0,00 3.500,00
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 3.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 141.745,02 137.723,61
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.355,00 3.345,69
2. sonstige Vermögensgegenstände 136.390,02 134.377,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 87,82 87,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 263,75
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 6.247,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 149.638,84 157.947,93

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 16.270,16 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 31.812,34 23.161,25
III. Jahresüberschuss 22.517,91 -8.651,09
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 6.247,75
B. Rückstellungen 125.985,00 143.887,15
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 124.630,00 142.434,00
2. Steuerrückstellungen 855,00 453,15
3. sonstige Rückstellungen 500,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 7.383,68 14.060,78
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.222,23 55,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 988,19 437,09
3. sonstige Verbindlichkeiten 4.173,26 13.568,60
davon aus Steuern 563,93 233,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 149.638,84 157.947,93

Anhang

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Grrößenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Genehmigt und bestätigt:

 

Mönsheim 23. 11.2012

K. Wüst

Bestätigungs-/Versagungsvermerk/Bescheinigungstext

Genehmigt und bestätigt:

 

Mönsheim 23. 11.2012

K. Wüst

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