KL Design GmbHLiquidated

24976 Handewitt, DEU

Master Data

Registry
Register court Flensburg HRB 10590 FL
Registered
1/4/2010
Industry
Agents involved in the sale of furnitureWholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipmentActivities of holding companies
Purpose
Handel und Zwischenhandel sowie der Im- und Export von Möbeln und verwandten Waren. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten oder pachten und sich an solchen Unternehmen beteiligen und zwar auch als persönlich haftende Gesellschafterin.

History

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Management

NameRole
Bernd Genske
since 12/18/2020
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Kantstraße 22, 24943 Flensburg
€16,800
66.67%
Gregers Krugh
Forsleck 9, 24955 Harrislea
€8,400
33.33%

Financial Report

KL Design GmbH

Büdelsdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.06.2010 bis zum 31.05.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

903,00

1.444,00

II. Sachanlagen

11.379,00

12.239,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

85.347,33

81.870,36

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

5.288,07

3.546,26

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.296,40

12.384,26

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

89.384,11

6.585,83

Summe Aktiva

193.597,91

118.069,71



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.200,00

25.200,00

II. Bilanzgewinn

-114.584,11

-31.785,83

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

89.384,11

6.585,83

B. Rückstellungen

2.000,00

1.100,00

C. Verbindlichkeiten

191.597,91

116.969,71

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 130.179,72 / VJ 66.737,27)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren (GJ 61.418,19 / VJ 50.232,44)

Summe Passiva

193.597,91

118.069,71

ANHANG

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgren­zungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes be­stimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsab­grenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgeglie­dert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Be­schaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht ent­geltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schluss­bilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorherseh­baren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäfts­jahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und so­fern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des je­weiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410,00) wurden gemäß § 6 Abs.2 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Anla­genspiegel im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Ab­schlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung er­folgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischer Schätzung er­mittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und un­gewissen Verpflichtungen.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname

Vorname

Funktion

Vertretungsbefugnis

Thomsen

Helga

Geschäfts-führerin

einzelvertretungs-befugt

Arbeitnehmer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren durchschnittlich beschäftigt:

2011

2010

Anzahl

Anzahl

Angestellte

2

1

Arbeiter/- innen

0

0

Aushilfen

3

1

Insgesamt

5

2

Büdelsdorf, den 2. Februar 2012

_________________________

Helga Thomsen

 

Helga Thomsen

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 02.02.2012

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Current insolvency proceedings

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