Hausverwaltung Köster GmbH
Same addressManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Soydaner Kala since 8/26/2020 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
Kala Soydaner | 100.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
Skala GmbHEsslingen am Neckar (vormals: Bad Urach)Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BILANZAKTIVA
Anhangfür das Geschäftsjahr 2023 der Skala GmbH I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht Firmenname laut Registergericht: Skala GmbH Firmensitz laut Registergericht: Bad Urach Registereintrag: Handelsregister Registergericht: Amtsgericht Stuttgart Register-Nr.: HRB 775179 2. Angaben zum Jahresabschuss Der Jahresabschluss der Skala GmbH in 72574 Bad Urach auf den 31.12.2023 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden nicht in Anspruch genommen. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Die auf den vorherigen Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten. II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt oder gesondert erläutert ist, nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens, für die Beschaffung des Eigenkapitals und für den Abschluss von Versicherungsverträgen wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. 2. Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet: Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die sonstigen Vermögensgegenstände sowie der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Zahlungen vor dem Stichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen, die Auflösung dieser Posten erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. III. Erläuterungen / Angaben zur Bilanz 1. Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel in der Anlage zu zu diesem Anhang zu entnehmen. Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht. 2. Sonstige Vermögensgegenstände In den Sonstigen Vermögensgegenständen sind Darlehen an Gesellschafter i.H.v. € 221.701,30 sowie an Dritte i.H.v. € 30.000,- enthalten. Die Darlehen an Gesellschafter werden banküblich verzinst, die vertraglichen Konditionen sind handelsüblich. Der Gesamtbetrag der sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt € 168.171,31 (Vj. ./.).. 3. Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen betreffen evtl. Gewährleistungsansprüche (pauschaliert nach Erfahrungswerten und Prozentsätzen) sowie Aufbewahrungspflichten. 4. Verbindlichkeiten a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr): € 41.518,14 (€ 0,-) davon Restlaufzeit bis 1 Jahr (Vorjahr): ./. (./.) davon Restlaufzeit 1-5 Jahre (Vorjahr): € 1.683,84 (./.) davon Restlaufzeit gr. 5 Jahre (Vorjahr): € 39.834,30 (./.) b) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr): € 26.651,84 (€ 7.435,54) davon Restlaufzeit bis 1 Jahr (Vorjahr): € 26.651,84 (€ 7.435,54) davon Restlaufzeit 1-5 Jahre (Vorjahr): ./. (./) davon Restlaufzeit gr. 5 Jahre (Vorjahr): ./. (./.) c) Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr): € 241.170,39 (€ 34.841,09) davon Restlaufzeit bis 1 Jahr (Vorjahr): € davon Restlaufzeit 1-5 Jahre (Vorjahr): € davon Restlaufzeit über 5 Jahre (Vorjahr): € 178 d) Summe Geschäftsjahr (Vorjahr): € 309.340,37 (€ 42.276,63) 5. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken, da mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen nach Auskunft der Geschäftsführung nicht zu rechnen ist. IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. V. Sonstige Angaben 1. durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer Das Unternehmen beschäftigte im Geschäftsjahr nach Auftragslage zwischen 5 und 10 Mitarbeiter (Vorjahr: zwischen 5 und 17), davon 4 in Teilzeit (Vorjahr: 3) 2. Namen der Geschäftsführer Geschäftsführer: Soydaner Kala; ausgeübter Beruf: Geschäftsführer Er ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit. 3. Ergebnisverwendung Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor: Der Jahresüberschuss beträgt € 177.193,76. Zur Ausschüttung ist ein Betrag von € 125.725,65 vorgesehen. Auf neue Rechnung werden € 51.468,11vorgetragen. (bisheriger Gewinnvortrag: € 315.138,57; Gewinnvortrag nach Verwendung: € 366.606,68) 4. Angaben zur Feststellung Der Jahresabschluss wurde am 31.12.2024 festgestellt. Bad Urach, den 31.12.2024 gez. Soydaner Kala Geschäftsführer WEITERE DATENAnlage zum Anhang: Anlagespiegel zum 31.12.2023 II. Sachanlagen 2. Technische Anlagen und Maschinen Bilanzposition 440 Maschinen Anschaffungs-/Herstellungskosten (hist., in €): 24.837,62 Zugänge Geschäftsjahr (in €): 0,00 davon aktivierte Zinsen Fremdkapital (in €): 0,00 Abgänge/Minderungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Umbuchungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Zuschreibungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Abschreibungen Geschäftsjahr (in €): 3.513,00 Buchwert Vorjahr (in €): 6.045,00 Abschreibungen (kumuliert, in €): 22.305,62 Buchwert 31.12. (in €): 2.532,00 Summe 2. (Technische Anlagen und Maschinen): Anschaffungs-/Herstellungskosten (hist., in €): 24.837,62 Zugänge Geschäftsjahr (in €): 0,00 davon aktivierte Zinsen Fremdkapital (in €): 0,00 Abgänge/Minderungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Umbuchungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Zuschreibungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Abschreibungen Geschäftsjahr (in €): 3,513,00 Buchwert Vorjahr (in €): 6.045,00 Abschreibungen (kumuliert, in €): 22.305,62 Buchwert 31.12. (in €): 2.532,00 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Bilanzposition 520 PKW Anschaffungs-/Herstellungskosten (hist., in €): 18.907,56 Zugänge Geschäftsjahr (in €): 200.000,00 davon aktivierte Zinsen Fremdkapital (in €): 0,00 Abgänge/Minderungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Umbuchungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Zuschreibungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Abschreibungen Geschäftsjahr (in €): 58.061,00 Buchwert Vorjahr (in €): 16.938,00 Abschreibungen (kumuliert, in €): 60.030,56 Buchwert 31.12. (in €): 158.877,00 Bilanzposition 560 Sonstige Transportmitt el Anschaffungs-/Herstellungskosten (hist., in €): 144.518,07 Zugänge Geschäftsjahr (in €): 8.571,43 davon aktivierte Zinsen Fremdkapital (in €): 0,00 Abgänge/Minderungen Geschäftsjahr (in €): 144.518,07 Umbuchungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Zuschreibungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Abschreibungen Geschäftsjahr (in €): 2.460,43 Buchwert Vorjahr (in €): 88.909,00 Abschreibungen (kumuliert, in €): 953,43 Buchwert 31.12. (in €): 7.618,00 Bilanzposition 630 Betriebsausstattung Anschaffungs-/Herstellungskosten (hist., in €): 10.470,60 Zugänge Geschäftsjahr (in €): 1.476,80 davon aktivierte Zinsen Fremdkapital (in €): 0,00 Abgänge/Minderungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Umbuchungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Zuschreibungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Abschreibungen Geschäftsjahr (in €): 2.006,80 Buchwert Vorjahr (in €): 5.864,00 Abschreibungen (kumuliert, in €): 6.613,40 Buchwert 31.12. (in €): 5.334,00 Bilanzposition 635 Geschäftsausstattung Anschaffungs-/Herstellungskosten (hist., in €): 0,00 Zugänge Geschäftsjahr (in €): 3.781,51 davon aktivierte Zinsen Fremdkapital (in €): 0,00 Abgänge/Minderungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Umbuchungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Zuschreibungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Abschreibungen Geschäftsjahr (in €): 316,51 Buchwert Vorjahr (in €): 0,00 Abschreibungen (kumuliert, in €): 316,51 Buchwert 31.12. (in €): 3.465,00 Bilanzposition 650 Büroeinrichtung Anschaffungs-/Herstellungskosten (hist., in €): 13.914,84 Zugänge Geschäftsjahr (in €): 3.550,74 davon aktivierte Zinsen Fremdkapital (in €): 0,00 Abgänge/Minderungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Umbuchungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Zuschreibungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Abschreibungen Geschäftsjahr (in €): 3.389,74 Buchwert Vorjahr (in €): 8.900,00 Abschreibungen (kumuliert, in €): 8.404,58 Buchwert 31.12. (in €): 9.061,00 Bilanzposition 670 Geringwertige Wirtschaftsgüter Anschaffungs-/Herstellungskosten (hist., in €): 18.521,96 Zugänge Geschäftsjahr (in €): 3.945,72 davon aktivierte Zinsen Fremdkapital (in €): 0,00 Abgänge/Minderungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Umbuchungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Zuschreibungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Abschreibungen Geschäftsjahr (in €): 3.945,72 Buchwert Vorjahr (in €): 0,00 Abschreibungen (kumuliert, in €): 22.467,68 Buchwert 31.12. (in €): 0,00 Summe 3. (Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung): Anschaffungs-/Herstellungskosten (hist., in €): 206.333,03 Zugänge Geschäftsjahr (in €): 221.326,20 davon aktivierte Zinsen Fremdkapital (in €): 0,00 Abgänge/Minderungen Geschäftsjahr (in €): 144.518,07 Umbuchungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Zuschreibungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Abschreibungen Geschäftsjahr (in €): 70.180,20 Buchwert Vorjahr (in €): 120.611,00 Abschreibungen (kumuliert, in €): 98.786,16 Buchwert 31.12. (in €): 184.335,00 Summe II. (Sachanlagen): Anschaffungs-/Herstellungskosten (hist., in €): 231.170,65 Zugänge Geschäftsjahr (in €): 221.326.20 davon aktivierte Zinsen Fremdkapital (in €): 0,00 Abgänge/Minderungen Geschäftsjahr (in €): 144.518,07 Umbuchungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Zuschreibungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Abschreibungen Geschäftsjahr (in €): 73.693,10 Buchwert Vorjahr (in €): 120.656,00 Abschreibungen (kumuliert, in €): 121.091,78 Buchwert 31.12. (in €): 186.887,78 Gesamtsumme: Anschaffungs-/Herstellungskosten (hist., in €): 231.170,65 Zugänge Geschäftsjahr (in €): 221.326.20 davon aktivierte Zinsen Fremdkapital (in €): 0,00 Abgänge/Minderungen Geschäftsjahr (in €): 144.518,07 Umbuchungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Zuschreibungen Geschäftsjahr (in €): 0,00 Abschreibungen Geschäftsjahr (in €): 73.693,10 Buchwert Vorjahr (in €): 120.656,00 Abschreibungen (kumuliert, in €): 121.091,78 Buchwert 31.12. (in €): 186.887,78
Bad Urach, den 31. Dezember 2024 gez. Soydaner Kala Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31. Dezember 2024 |
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