Master Data

Registry
Register court Köln HRB 67183
Registered
9/18/2009
Industry
Agents involved in the sale of furnitureManufacture of shop furniture and other special furnitureManufacture of office furniture
Purpose
der Innenausbau von Gebäuden im Tischlerhandwerk, ferner alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Dirk Pomplun
since 9/18/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

51491 Overath
€25,000
100.00%

Financial Report

EDPO GmbH

Overath

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

A K T I V A
31.12.2010 31.12.2009
A.  Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 253,50 590,50
II. Sachanlagen 38.175,00 36.952,50
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 102.331,21 27.572,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 58.433,29 49.546,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 17.775,73 7.087,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten     1.151,58 1.500,23
Summe Aktiva 218.120,31 123.250,00

P A S S I V A

31.12.2010 31.12.2009
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 2.275,85 2.275,85
III. Bilanzgewinn 5.910,41 2.671,81
 - davon Gewinnvortrag € 2.671
B. Rückstellungen 9.287,50 9.910,50
C. Verbindlichkeiten 175.646,55 83.391,84
Summe Passiva 218.120,31 123.250,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

I.    Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich für unsere Gesellschaft keine Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

II.   Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear und degressiv abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Erzeugnisse werden nach der retrograden Bewertungsmethode ermittelt. Ausgehend vom Verkaufspreis werden der Gewinnaufschlag sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten abgezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Das Ausfall- und Kreditrisiko ist durch eine Pau­schalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

III.  Angaben zu Posten der Bilanz

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

davon mit einer Restlaufzeit

Gesamtbetrag

mehr als

gesicherte*

31.12.2010

bis 1 Jahr

2-5 Jahre

5 Jahre

Beträge

Gesamtverbindlichkeiten

175.646,55

163.234,40

12.412,15

0,00

21.232,03

* durch Sicherungsübereignungen von Gegenständen des Anlagevermögens

In den Gesamtverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und nahestehenden Personen in Höhe von € 6.486,18 enthalten.

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

IV.  Sonstige Angaben

Für das Geschäftsjahr 2010 waren

Herr Dirk Pomplun, Schreinermeister

        und

Herr Dietulf Edelmann, Schreinermeister    

zu Geschäftsführern bestellt. 

Overath, den 24. Februar 2011

                          Dirk Pomplun                                                               Dietulf Edelmann

DLP Dernehl, Lamprecht & Kollegen

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Dessau * Köln * Leipzig

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