Hand in Hand Event GmbHLiquidated

Märkische Straße 56, 44141 Dortmund, DEU

Master Data

Registry
Register court Dortmund HRB 24957
Registered
7/5/2012
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsProvision of other services for non-artistic eventsWholesale of beverages
Purpose
die Organisation von Veranstaltungen jeder Art, der Betrieb von Gastronomiebetrieben, die Durchführung von Promotion- und Verkaufsförderungsaktionen, der Vertrieb von Getränken sowie das Verlegen und der Vertrieb von Fortbildungsliteratur.

History

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Identified persons (3)

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Dortmund
€15,652
50.00%
Dortmund
€11,479
36.66%

Financial Report

Hand in Hand Event GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

AKTIVA
31.12.2014
EUR
31.12.2014
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 21.741,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
4.174,00
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.567,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 46.021,04
I. Vorräte
1. Fertige Erzeugnisse und Waren 1.810,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38.972,73
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 21.680,04
davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr 21.680,04
2. Sonstige Vermögensgegenstände 17.292,69
davon Forderungen an Gesellschafter 0,00
davon aus Steuern 547,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.237,51
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 88.881,70
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 0,00
SUMME Aktiva 156.643,74
PASSIVA
31.12.2014
EUR
31.12.2014
EUR
A. EIGENKAPITAL 27.833,03
I. Gezeichnetes Kapital 31.305,00
II. Bilanzgewinn -3.471,97
III. Bilanzverlust 0,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00
V. buchmäßiges Eigenkapital 27.833,03
B. RÜCKSTELLUNGEN 2.342,55
1. Steuerrückstellungen 1.692,55
2. Sonstige Rückstellungen 650,00
C. VERBINDLICHKEITEN 125.092,16
1. Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
davon mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 98.426,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 98.426,67
3. Sonstige Verbindlichkeiten 26.665,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr 575,00
davon mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren 544,30
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 9.347,30
davon aus Steuern 7.122,69
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.376,00
SUMME Passiva 156.643,74

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

31.12.2014
EUR
31.12.2014
EUR
1. Umsatzerlöse 413.894,05
2. Sonstige betriebliche Erträge 3.574,12
3. Summe Erlöse 417.468,17
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -4.874,41
5. Rohergebnis 412.593,76
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -62.251,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -16.350,81
-78.602,69
7. Abschreibungen
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung
und Erweiterung des Geschäftsbetriebes
-12.957,65
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -286.253,94
9. Zwischensumme 34.779,48
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -382,64
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 34.396,84
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00
14. Sonstige Steuern -346,00
15. Jahresüberschuss /-fehlbetrag 34.050,84
16. Bilanzverlust 0,00
17. Bilanzgewinn 34.050,84

Anhang


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinst- bzw. kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 I, 267a HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich der Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für Kleinst- bzw. kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.


B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Sowohl bei den immateriellen, als auch bei den beweglichen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 II EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Diese wurden durch Einzelfeststellung der Anschaffungskosten ermittelt.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 II 1 HGB).

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).


C. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nominalwerten angesetzt.

2. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten (§ 268 V 1 HGB, § 285 Nr.1 und Nr. 2 HGB) ergeben sich wie folgt:

Gesamt Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit
bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
Erhaltene Anzahlungen
0,00
Lieferungen und Leistungen 98.426,67 98.426,67
0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 26.665,49 16.743,19 575,00
9.347,30
Gesamt 125.092,16 115.169,86 575,00 9.347,30


D. Sonstige Angaben

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital betrug am 31.12.2014 EUR 31.305,00

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