Red Tulip GmbHLiquidated

20457 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 101717
Previous
Taekker Achte Grundbesitz GmbH
Registered
5/3/2006
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateRenting and operating of own or leased residential real estateBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Die Vermietung und die Verwaltung eigenen und fremden Grundeigentums, der Ankauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, der Verkauf eigener Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte sowie, durch Subunternehmer, auch die Sanierung und Modernisierung von Grundstücken und Immobilien. Ausgenommen sind alle Geschäfte und Maßnahmen, die der Genehmigung nach § 34 c der Gewerbeordnung unterliegen.

History

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Financial Report

Red Tulip GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2018 bis zum 30.06.2019

Bilanz

Aktiva

30.6.2019
EUR
30.6.2018
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 1.432.786,75
I. Sachanlagen 0,00 1.432.786,75
B. Umlaufvermögen 13.639.715,14 4.422.421,49
I. Vorräte 8.339,09 1.065.416,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.607.619,50 3.318.618,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.756,55 38.386,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva 13.639.715,14 5.855.208,24

Passiva

30.6.2019
EUR
30.6.2018
EUR
A. Eigenkapital 11.301.298,33 1.002.876,61
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 977.876,61 11.680,95
III. Jahresüberschuss 10.298.421,72 966.195,66
B. Rückstellungen 2.020.576,00 120.108,00
C. Verbindlichkeiten 317.840,81 4.732.223,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 13.639.715,14 5.855.208,24

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2019

Firma: Red Tulip GmbH

Sitz: Berlin

Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg

Registernummer: HRB 101717 B

I. Allgemeine Erläuterungen

Die Red Tulip GmbH ist zum Bilanzstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs.1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und unter Berücksichtigung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 264, 266, 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli 2018 und endet am 30. Juni 2019 und entspricht somit nicht dem Kalenderjahr.

Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, werden insgesamt im Anhang aufgeführt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden waren für die Aufstellung des Jahresabschlusses maßgebend:

Sachanlagen sind mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig und unter der Zugrundelegung folgender Nutzungsdauer:

Bauten: 40 Jahre

Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen. Bei Wegfall der Gründe für die außerplanmäßigen Abschreibungen werden entsprechende Zuschreibungen auf Sachanlagen vorgenommen.

Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Bei Wegfall der Gründe für die Abschreibungen werden entsprechende Zuschreibungen vorgenommen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen sind mit den Beträgen angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe ihres voraussichtlichen Erfüllungsbetrages. Alle Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr und bedürfen daher keiner Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte

In dem Bilanzposten werden noch nicht abgerechnete Betriebskosten in Höhe von EUR 8.339,09 (Vorjahr: TEUR 209,4) ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren in Höhe von EUR 11.037.556,59 (Vorjahr: TEUR 2.702,5) aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr. Des Weiteren sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 11.037.382,59 (Vorjahr: TEUR 2.702,4) enthalten.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Guthaben bei Kreditinstituten

In den Guthaben bei Kreditinstituten sind Guthaben in Höhe von EUR 16.702,80 (Vorjahr: TEUR 29,0) enthalten, für die eine Verfügungsbeschränkung besteht.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten Darlehen mit einer Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 1.793,8) und über fünf Jahren in Höhe von EUR 213.829,00 (Vorjahr: TEUR 0,0). Alle anderen Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Zur Besicherung der Verbindlichkeiten bestehen unverändert zum Vorjahr Grundschulden in Höhe von EUR 213.829,00 (Vorjahr: TEUR 1.793,8).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 2.685,6) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0,0).

IV. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind solche von verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 215.247,00 (Vorjahr: TEUR 86,4) enthalten.

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind solche an verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 79,0) enthalten.

V. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer im Berichtsjahr war:

Herr Jørn Taekker, Aarhus (Dänemark), CEO der Taekker Europa ApS

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und darf die Gesellschaft allein vertreten mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.

Der Geschäftsführer hat im Berichtsjahr von der Gesellschaft keine Bezüge erhalten.

Haftungsverhältnisse

Für Verbindlichkeiten der Taekker Unternehmensgruppe wurde gegenüber einem Kreditinstitut eine gesamtschuldnerische Mithaftung für Darlehen in Höhe von Mio. EUR 23,5 übernommen.

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation der Unternehmensgruppe nicht zu rechnen.

Konzernzugehörigkeit

Die Red Tulip GmbH wurde in die Konzernabschlüsse der Taekker Berlin ApS und der Taekker Europa A/S, jeweils mit Sitz in Aarhus (Dänemark), einbezogen. Die Taekker Berlin ApS stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Konzernkreis auf. Die Taekker Europa A/S stellt den Konzernabschluss für den größten Konzernkreis auf. Die offengelegten Konzernabschlüsse sind beim dänischen Gewerbezentralregister "Erhvervsstrxrelsen", København (Dänemark), erhältlich.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Berlin, 7. Mai 2020

gez. Jørn Taekker

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 07.05.2020 festgestellt.

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