Master Data

Registry
Register court Moenchengladbach HRB 12922
Previous
ImmoComplete GmbH
Registered
11/24/2008
Industry
Painting and lacqueringFloor and wall coveringGlazing
Purpose
- Maler- und Lackiererhandwerk - Bodenbelagsarbeiten - Bautrocknung und Schimmelsanierung.

History

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Management

NameRole
Melanie Derichs
since 9/22/2022
Managing Director
Melanie Maaßen
since 3/23/2020
Managing Director
Tobias Derichs
since 12/27/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Mönchengladbach
€12,500
50.00%
Mönchengladbach
€12,500
50.00%

Financial Report

ImmoComplete GmbH

Mönchengladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 2.040,00 1.920,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 366,00 766,00
II. Sachanlagen 1.674,00 1.154,00
C. Umlaufvermögen 10.996,88 34.721,94
I. Vorräte 0,00 23.653,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.558,12 10.824,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 438,76 244,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.638,32 3.578,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva 30.175,20 52.720,50

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 16.892,93 6.945,16
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 18.054,84 5.204,99
III. Jahresüberschuss 9.947,77 -12.849,85
B. Rückstellungen 3.471,37 2.225,00
C. Verbindlichkeiten 9.810,90 43.550,34
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 9.810,90 43.550,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 30.175,20 52.720,50

Anhang

1. Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der ImmoComplete GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es wird von dem Wahlrecht gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2010 anzuwenden.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

  2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

2.3 Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten
 
Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss des Vorjahres übernommen und fortgeführt worden.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
 
3.1 Verlustvortrag
 
Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In der Bilanz wurde ein Verlustvortrag von Euro 18.054,84 einbezogen.

3.2 Feststellung des Jahresabschlusses
 
Der Jahresabschluss wurde am 25.05.2011 festgestellt.

3.3 Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
 
In der Gesellschafterversammlung vom 25.05.2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

4. Sonstige Pflichtangaben
 
4.1 Namen der Geschäftsführer
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Michael Küpper (bis 17.12.2010)
Weitere Geschäftsführer:
Frank Hillemeyer (bis 17.12.2010)
 
Ulrich Evertz (ab 17.12.2010)
 
Friedrich Küpper (ab 17.12.2010)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.05.2011 festgestellt.

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