Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 711494
Registered
3/15/2011
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesComputing infrastructure, data processing, hosting and related activities n.e.c.
Purpose
Die Erbringung von Beratungsleistungen sowie die Entwicklung und Vermarktung von IT-Lösungen.

History

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Management

NameRole
Procura
Procura
Managing Director

Financial Report

Datavard GmbH

Heidelberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 136.878,54 124.412,54
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 26.794,00 26.757,00
II. Sachanlagen 82.125,00 79.696,00
III. Finanzanlagen 27.959,54 17.959,54
B. Umlaufvermögen 3.200.572,52 2.681.750,85
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.970.494,84 1.793.294,77
II. Wertpapiere 272.915,16 231.786,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 957.162,52 656.669,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 54.698,64 31.560,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.392.149,70 2.837.724,11

PASSIVA

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 832.364,00 592.612,40
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 280.112,40 502.026,05
III. Jahresüberschuss 539.751,60 78.086,35
B. Rückstellungen 522.194,00 149.629,20
C. Verbindlichkeiten 1.996.341,70 1.979.416,51
D. Rechnungsabgrenzungsposten 41.250,00 116.066,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.392.149,70 2.837.724,11

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist gemäß den Vorschriften der §§ 242 ff. sowie §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB auf.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden sowie Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen sowie das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen angesetzt.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 410 wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Netto-Forderung ausreichend Rechnung getragen.

Bank- und Kassenguthaben wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungssbetrag angesetzt.

Für Wartungsumsätze, die vor dem Stichtag vereinnahmt wurden, die jedoch einen bestimmte Zeit nach dem Stichtag betreffen wurde ein Passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

III. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr betragen insgesamt Euro 57.083,70 (Vorjahr: Euro 38.801,60).

Das gezeichnete Kapital ist mit Euro 25.000 ins Handelsregister eingetragen und in Höhe von Euro 12.500 eingezahlt.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen Euro 1.996.341,70 (Vorjahr: Euro 1.979.416,50).

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat drei Tochtergesellschaften, deren alleinige Anteilseignerin sie ist:

Datavard Inc. Delaware/USA, Kapital USD 15.000,00
Datavard Italia srl, Mailand/Italien, Kapital Euro 10.000,00
Datavard s.r.o., Bratislava/Slowakei, Kapital Euro 5.000,00

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch:

Herrn Gregor Stöckler, Dipl.-Wirtschaftsinformatiker (BA), Hirschberg

Die Geschäftsführung schlägt vor, von dem Jahresüberschuss in Höhe von Euro 539.751,60 einen Betrag in Höhe von Euro 300.000,00 auszuschütten und den Restbetrag in Höhe von Euro 239.751,60 zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von Euro 280.112,40 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Heidelberg, den 24. November 2015

gez. Gregor Stöckler

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.11.2015 festgestellt.

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