Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 744586
Registered
3/28/2013
Industry
Wholesale of machine toolsWholesale of flat glassWholesale of audio and video equipment
Purpose
Handel mit technischen Produkten aller Art, insbesondere technische Produkte der Anzeigetechnik

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Procura
Philipp Maurischat
since 3/28/2013
Managing Director
Peter Maurischat
since 3/28/2013
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Peter Maurischat
Haydnstraße 3, 73257 Königsn
€12,500
50.00%
Philipp Maurischat
Maurenstraße 24A, 70599 Stuttgart
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

VISO - TECH GmbH

Dettingen unter Teck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 905.421,12 895.484,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.332.988,56 1.811.927,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.088.196,33 641.328,13
Summe Aktiva 3.326.606,01 3.348.739,81

PASSIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000 25.000
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 194.979,26 1.368.363,67
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 340.195,14 2.340.174,40 606.615,59 1.999.979,26
B. Rückstellungen 152.700,31 329.152,00
C. Verbindlichkeiten 833.731,30 1.019.608,55
Summe Passiva 3.326.606,01 3.348.739,81

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der VISO - TECH GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der mir vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechnungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

UMLAUFVERMÖGEN

Die Bewertung der Waren erfolgte zu Anschaffungskosten, ggf. wurde der niedrigere Marktpreis angesetzt.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt verlustfrei.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Die Risiken im Forderungsbestand sind angemessen berücksichtigt worden. Das latente Ausfallrisiko sowie das Mahnkosten- und Zinsrisiko ist nicht pauschal zu berücksichtigen.

Einzelwertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

Das Bankguthaben wurden zum Nennwert ausgewiesen.

RÜCKSTELLUNGEN

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sein wird, um die jeweiligen Risiken abzudecken.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

31.12.2022
EUR
31.12.2022
EUR
Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind innerhalb eines Jahres fällig 1.332.988,56 1.811.927,48
Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen nicht.
Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.
Die Verbindlichkeiten belaufen sich insgesamt 833.731,30 1.019.608,55
davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 833.731,30 1.019.608,55
bzw. mit einer Restlauf von über fünf Jahren 0,00 0,00
Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Waren bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

IV. Organe des Gesellschaft

Geschäftsführer:

Herr Peter Maurischat

Herr Philipp Maurischat

 

Dettingen, 30. Juni 2025

Peter Maurischat, Geschäftsführer

Philipp Maurischat, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30. Juni 2025

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