Master Data

Registry
Register court Bad Oeynhausen HRB 8303
Registered
1/30/1989
Industry
Agents involved in the sale of furnitureManufacture of builders’ ware of plasticWholesale of wood in the rough and sawn timber
Purpose
Beratung, Verkauf und Durchführung von Montagebau, Lager- und Betriebseinrichtungen, Messebau und Fördertechnik sowie der Handel mit den notwendigen Materialien und die Duchführung aller Tätigkeiten, die den Gegenstand des Unternehmens fördern. Gütertransporte aller Art im Nah- und Fernverkehr sowie deren Vermittlung; außerdem die Herstellung und der Vertrieb technischer Produkte

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jasmin Kofort
since 10/1/2014
Procura
Hans-Walter Hempelmann
since 8/16/2004
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Grenzweg 21, 32278 Kirchlengern
€19,750
75.96%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

HaWa GmbH

Kirchlengern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 1.320,00
I. Sachanlagen 1,00 1.320,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,00 1.320,00
B. Umlaufvermögen 222.133,61 246.098,09
I. Vorräte 4.500,00 4.500,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.500,00 4.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 145.424,67 197.334,36
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 90.394,73 157.230,60
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -3.300,00 -4.061,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 55.029,94 40.103,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 72.208,94 44.263,73
Aktiva 222.134,61 247.418,09

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 22.874,50 39.634,43
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnrücklagen 13.634,43 56.614,47
1. andere Gewinnrücklagen 13.634,43 56.614,47
III. Jahresfehlbetrag 16.759,93 42.980,04
B. Rückstellungen 8.329,00 8.329,00
1. sonstige Rückstellungen 8.329,00 8.329,00
C. Verbindlichkeiten 190.931,11 199.454,66
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 93.750,00 100.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 93.750,00 100.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 68.602,43 70.505,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 68.602,43 70.505,13
3. sonstige Verbindlichkeiten 28.578,68 28.949,53
davon aus Steuern 2.716,13 3.927,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 28.578,68 28.949,53
Passiva 222.134,61 247.418,09

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Umsatzerlöse 1.001.100,03 1.239.413,03
2. sonstige betriebliche Erträge 7.501,02 3.572,98
3. Materialaufwand 596,29 25.401,07
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -28,71 502,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 625,00 24.898,40
4. Personalaufwand 452.729,39 530.867,47
a) Löhne und Gehälter 362.083,33 431.621,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 90.646,06 99.246,34
5. Abschreibungen 2.216,48 9.092,09
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.216,48 9.092,09
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 561.522,16 711.022,42
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 831,91 20,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.243,57 3.000,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   799,00
10. Ergebnis nach Steuern -10.874,93 -37.176,04
11. sonstige Steuern 5.885,00 5.804,00
12. Jahresfehlbetrag 16.759,93 42.980,04

Anhang

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Firma HaWa  GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagenvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 800,-- wurden im Jahr des Zugangs abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapier zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurde diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften

In den Abschreibungen sind Abschreibungen für das Anlagevermögen und für das Umlaufvermögen nach den steuerlichen Vorschriften enthalten.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind Buchwerte aus dem Jahresabschluss des Vorjahres übernommen und fortgeführt worden.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Verlust 2022 wird vorgetragen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde festgestellt und gebilligt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Hans-Walter Hempelmann geführt.

Gez. Hans-Walter Hempelmann als Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.01.2025 festgestellt.

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